對(duì)的,主要是涉及到個(gè)稅印花稅
公司新增股東,變更法人。需要看未分配利潤(rùn)嗎?意思是如果公司在盈利的情況下變更是需要繳納20%得個(gè)稅?公司是認(rèn)繳制。想問(wèn)一下這個(gè)是否屬實(shí)?和這個(gè)變更是否涉及到其他稅費(fèi)?
公司工商注冊(cè)的法人和股東都是老板找人代持股的?,F(xiàn)在公司變更法人和股東,變更后的法人和股東也是老板找人代持股的。他們沒(méi)有出一分錢?,F(xiàn)在工商變更后,稅務(wù)通知需要繳納未分配利潤(rùn)的20%,我可以與稅務(wù)說(shuō)現(xiàn)在的股東沒(méi)有拿一分錢投資,他們都是代持股的。老板與這些名義上的股東都有簽代持股協(xié)議。這樣的情況需要繳納個(gè)人利潤(rùn)分紅的所得稅嘛?
股權(quán)變更問(wèn)題:如果未分配利潤(rùn)等于所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),而且公司注冊(cè)成立認(rèn)繳出資,之后股東沒(méi)有實(shí)繳過(guò),這種情況下出現(xiàn)(1)幾名股東之間自身變更股權(quán)改變持股比例或(2)更換股東,這兩種情況,股東是否要交納個(gè)人所得稅和印花稅?謝謝 。
麻煩問(wèn)下,我公司是認(rèn)繳制信息技術(shù)服務(wù)公司,現(xiàn)賬上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn)左右,現(xiàn)在想要變更股東,稅務(wù)局是否會(huì)要求交納個(gè)人所得稅呢,股東股權(quán)能按初始的200萬(wàn)轉(zhuǎn)讓嗎?
一人有限責(zé)任公司想轉(zhuǎn)變?yōu)?人股東,原始1人股東認(rèn)繳注冊(cè)資金500萬(wàn)不變,新加1個(gè)股東增資100萬(wàn),變更時(shí)賬面未分配利潤(rùn)300萬(wàn),增加股東雖然是注冊(cè)資金直接增加到600萬(wàn),但是股份占比是有變化的,原始那個(gè)股東需要按未分配利潤(rùn),繳納分紅個(gè)人所得稅么
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
這個(gè)盈利是看當(dāng)面的,還是累計(jì)的。
盈利你得肯定是看累計(jì)的數(shù)啊。
假設(shè)盈利累計(jì)10萬(wàn)元,怎么交稅。怎么計(jì)算。
虧損是否繳稅
如果你是虧損的話,是不需要交稅的。
這個(gè)虧損否,是看利潤(rùn)表,還是企業(yè)所得稅匯算表
如果是看年度的話,是看利潤(rùn)表兒,如果看累計(jì)的話是看資產(chǎn)負(fù)債表。
哦哦,利潤(rùn)表是盈利,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)是虧損。
資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表是虧損的話,是表示你這些年來(lái)累計(jì)是虧損的。
所以在今天新增股東法人,不需要繳納稅費(fèi)嗎?
假設(shè)盈利累計(jì)10萬(wàn)元,怎么交稅。怎么計(jì)算。
如果你是累計(jì)虧損的話,是不需要交稅的。
假設(shè)盈利累計(jì)10萬(wàn)元,怎么交稅。怎么計(jì)算。
如果你直接全部轉(zhuǎn)讓股權(quán)的話,就是用你盈利的金額乘以20%計(jì)算。
在什么情況下是可以不交這個(gè)稅得尼
就是企業(yè)虧損十分嚴(yán)重的情況才不需要繳納。
?累計(jì)都盈利了,怎么看企業(yè)虧損十分嚴(yán)重
你盈利的話肯定是需要繳納個(gè)稅的。