您好 單位承擔(dān)了個人應(yīng)該承擔(dān)的稅費(fèi) 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候要納稅調(diào)整 計(jì)入營業(yè)外支出
個人承包裝璜合同,從稅務(wù)代開發(fā)票給公司,公司打款給個人,還有五千限額的事情嗎?超五千要交個稅?是不是在代開發(fā)票的時候已經(jīng)繳納的
公司跟房東簽的合同,含稅金額5萬,但是房東不去稅務(wù)局代開發(fā)票,有我公司代開發(fā)票5萬,因此會產(chǎn)生3333的房產(chǎn)稅和個稅(應(yīng)該房東承擔(dān)),合同中寫明此稅款由公司代扣代繳了,之后將余款50000-3333的余款打給房東,請問我們這樣簽合同合理嗎?
老師。合同金額是9000元不含稅的。給人代開發(fā)票,稅款公司承擔(dān),9000的合同金額+稅款450元,那這個稅款怎么入賬???有稅票,但是稅票開的是個人的代開信息?
老師。合同金額是9000元不含稅的。給人代開發(fā)票,稅款公司承擔(dān),9000的合同金額+稅款450元,那這個稅款怎么入賬???有稅票,但是稅票開的是個人的代開信息?
老師,采購合同,寫的單價(jià)和金額都是不含稅的,合同還標(biāo)明了合同金額是不含稅的,那沒有含稅價(jià),對方怎么給開發(fā)票啊
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
我的意思我目前做賬怎么做?這450元,錢已經(jīng)出去了,要入賬要附憑據(jù)的
計(jì)入營業(yè)外支出科目啊
老師,附件呢???
附件就用個人的完稅憑證啊 沒給您單位嗎
不是我單位的信息也可以嗎?
是的? 所以計(jì)入營業(yè)外支出啊
個人代開的發(fā)票,這個稅款憑證寫的是個人身份證信息哦
是的 可以做附件的 個人交當(dāng)然是個人身份信息
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?