你好,你當月的進項乘以抵扣率,如果是現(xiàn)代服務的,這個抵扣率是10%,如果是生活服務是15%。
增值稅納稅申報表附表四加計抵減項目本期發(fā)生額為什么不給填寫?
老師,增值稅附表四一般項目加計抵減額計算怎么填?填當期的進項稅額嗎
增值稅申報表附表四一般項目加計抵減額計算,系統(tǒng)自動填數(shù)據(jù)4405.04元,但是本期增值稅進項稅額是3260.53元。適用15%加計抵減。這個是怎么算的?
增值稅附表四,加計抵減怎么計算填寫
增值稅附表四 一般項目加計抵減計算 本期調減額怎么填啊請老師舉例
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
我們是房屋出租,就是屬于現(xiàn)代服務,假設我這個月的進項為2萬元,可以麻煩老師教我一下這個表要怎么填寫嗎
這個月的進項稅額是多少?
進項稅額5000元
你好,進項稅額是5000,如果你是現(xiàn)代服務的,5000乘以10%,這個填寫到本期發(fā)生額,你需要交稅嗎? 需要交稅超過乘以10%,這個金額的填寫, 本期實際抵扣金額5000乘以10%。
不需要交稅的話是怎么填寫呢
天蝎本期發(fā)生額就可以的。
就是這樣就可以了是吧?
應該在一般計稅加計扣除本期發(fā)生額里面填寫。
最下面有一個空白的。
就是這樣填寫一個本期發(fā)生額就可以了嗎?本期調減額是什么意思呀
你好 是的是這么做的。
那如果之前2021年1月到現(xiàn)在都沒有填寫過這個,但是這個期間又都是符合這個政策的,那如果要一次性申報的話,那本期發(fā)生額那一欄是需要填寫2021年1月一直到現(xiàn)在的進項稅額的累計數(shù)的10%嗎
是的是的,可以這么做的。
好滴,太感謝老師啦
不要客氣,工作愉快。
還有個問題要請教下老師,就是我上個月申報個稅的時候,申報工資為6萬,然后最后實發(fā)工資發(fā)了62000元,那我是不是只要在這個月申報個稅的時候多申報2000元就可以啦?就是突然給一個員工多加了2000元工資
是的是的,是這么做的。