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增值稅附表四,加計抵減怎么計算填寫

2021-12-15 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-15 15:38

你好,你當月的進項乘以抵扣率,如果是現(xiàn)代服務的,這個抵扣率是10%,如果是生活服務是15%。

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快賬用戶6579 追問 2021-12-15 15:43

我們是房屋出租,就是屬于現(xiàn)代服務,假設我這個月的進項為2萬元,可以麻煩老師教我一下這個表要怎么填寫嗎

我們是房屋出租,就是屬于現(xiàn)代服務,假設我這個月的進項為2萬元,可以麻煩老師教我一下這個表要怎么填寫嗎
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齊紅老師 解答 2021-12-15 15:44

這個月的進項稅額是多少?

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快賬用戶6579 追問 2021-12-15 15:46

進項稅額5000元

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齊紅老師 解答 2021-12-15 15:47

你好,進項稅額是5000,如果你是現(xiàn)代服務的,5000乘以10%,這個填寫到本期發(fā)生額,你需要交稅嗎? 需要交稅超過乘以10%,這個金額的填寫, 本期實際抵扣金額5000乘以10%。

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快賬用戶6579 追問 2021-12-15 15:50

不需要交稅的話是怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2021-12-15 15:51

天蝎本期發(fā)生額就可以的。

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快賬用戶6579 追問 2021-12-15 15:55

就是這樣就可以了是吧?

就是這樣就可以了是吧?
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齊紅老師 解答 2021-12-15 15:56

應該在一般計稅加計扣除本期發(fā)生額里面填寫。

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齊紅老師 解答 2021-12-15 15:56

最下面有一個空白的。

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快賬用戶6579 追問 2021-12-15 15:59

就是這樣填寫一個本期發(fā)生額就可以了嗎?本期調減額是什么意思呀

就是這樣填寫一個本期發(fā)生額就可以了嗎?本期調減額是什么意思呀
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齊紅老師 解答 2021-12-15 16:00

你好 是的是這么做的。

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快賬用戶6579 追問 2021-12-15 16:03

那如果之前2021年1月到現(xiàn)在都沒有填寫過這個,但是這個期間又都是符合這個政策的,那如果要一次性申報的話,那本期發(fā)生額那一欄是需要填寫2021年1月一直到現(xiàn)在的進項稅額的累計數(shù)的10%嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-15 16:06

是的是的,可以這么做的。

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快賬用戶6579 追問 2021-12-15 16:17

好滴,太感謝老師啦

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齊紅老師 解答 2021-12-15 16:19

不要客氣,工作愉快。

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快賬用戶6579 追問 2021-12-15 16:30

還有個問題要請教下老師,就是我上個月申報個稅的時候,申報工資為6萬,然后最后實發(fā)工資發(fā)了62000元,那我是不是只要在這個月申報個稅的時候多申報2000元就可以啦?就是突然給一個員工多加了2000元工資

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齊紅老師 解答 2021-12-15 16:31

是的是的,是這么做的。

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你好,你當月的進項乘以抵扣率,如果是現(xiàn)代服務的,這個抵扣率是10%,如果是生活服務是15%。
2021-12-15
同學,你好,你當月進項乘以抵扣率,
2023-02-17
你好,這個是現(xiàn)代服務生活服務增值稅加息體檢就是根據(jù)當月的進項乘以10%或者乘以15%稅務局給予的優(yōu)惠。
2021-06-08
你好!舉例說明:2019年4月某咨詢公司的銷項稅額31萬元,進項稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進項稅額,那么該公司4月份增值稅的加計抵減額是多少?4月份應納增值稅額是多少? 解析:4月份應納增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元;4月份應納增值稅額=31萬元-10萬元=21萬元 4月份需要實際繳納增值稅額=21萬元-1萬元=20萬元。 其中本期調減額這一項的數(shù)據(jù)填加計抵減額=10萬元*10%=1萬元
2022-01-27
本期發(fā)生額是進項*加計扣除稅率 需要抵扣填寫實際抵扣金額
2021-02-09
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