同學(xué),你好 其他應(yīng)付款
老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來(lái) 然后我們?cè)俎D(zhuǎn)出去,這個(gè)需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個(gè)借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
那是備注往來(lái)款,做賬是做其他應(yīng)付款還是借款,做借款要簽借款合同嗎?無(wú)息的借款合同會(huì)被稅務(wù)核查嗎?會(huì)視為銷售嗎?因?yàn)檫@個(gè)錢轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)一時(shí)半會(huì)也不會(huì)抽回去的。
老師,公司有時(shí)候會(huì)付給股東、法人或其他個(gè)人一些往來(lái)款,無(wú)利息,然后到年末會(huì)歸還進(jìn)來(lái),那平時(shí)不需要視同銷售申報(bào)增值稅吧?直接做賬借 其他應(yīng)付款 ××股東 貸銀行存款?
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間有資金拆借往來(lái)(平時(shí)也有購(gòu)銷業(yè)務(wù)往來(lái)),這樣的資金拆借雙方轉(zhuǎn)賬時(shí)備注貨款,掛賬應(yīng)收賬款,還款時(shí)備注退款;因?yàn)樵诙悇?wù)上,即使是無(wú)償借款不用支付利息,但借出方要確認(rèn)利息收入(按銀行同期貸款利率)繳納企業(yè)所得稅并繳納增值稅的。 所以上面的方法可以嗎
公司跟個(gè)人借款支付不高于同期銀行利息,這個(gè)借款,其他應(yīng)付款,個(gè)人,科目合適還是短期借款合適,因?yàn)闀?huì)計(jì)準(zhǔn)則短期借款是和金融機(jī)構(gòu)之間的借款放入這個(gè)科目,要是其他應(yīng)付款的話,后續(xù)支付利息怎么做賬務(wù)處理
老師,這種類型解題步驟是什么???思路是什么,為什么準(zhǔn)許扣除的借款利息要??2
老師,六稅兩費(fèi)啥意思呀,包括哪些
老師麻煩問(wèn)一下 公司注冊(cè)資金500萬(wàn) A股東占股95%現(xiàn)將名下股份出售 按多少申報(bào)合適
老師,高新企業(yè)研發(fā)領(lǐng)料,研發(fā)過(guò)程有收入,分錄這么寫呢?
個(gè)人社保如何做賬處理
誰(shuí)有報(bào)中級(jí)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷證明和會(huì)計(jì)聘任證明范本傳給我或者在哪里能下載
老師,如員工代付的費(fèi)用,當(dāng)月沒(méi)有報(bào)銷,隔月才報(bào)銷,這次費(fèi)用要暫估嗎?還是可以直接按報(bào)銷當(dāng)月來(lái)做損益
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人4到6月開票金額12萬(wàn),現(xiàn)在電子稅務(wù)局顯示本期稅費(fèi)0,請(qǐng)問(wèn)之前計(jì)提的增值稅怎么處理?摘要寫什么?
老師好,公司社保完稅憑證和實(shí)際繳納社保不一致,該怎么做賬呢
老師,進(jìn)出口貿(mào)易財(cái)務(wù)工作流程是怎么做的?
想問(wèn)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是公司那邊轉(zhuǎn)錢過(guò)來(lái)我這邊開票過(guò)去給對(duì)方公司款項(xiàng)走貨款,這樣又可以嗎?
同學(xué),你好 可以簽無(wú)利息合同,不要緊的