你好,是5%,不動產(chǎn)是5%的稅率
甲公司擁有進出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè),增值稅一般納稅人,對自產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)營出口及國內(nèi)銷售,本年5月購入原材料,取得增值稅發(fā)票上價款500w,增值稅稅率13%,賬款銀行支付,5月內(nèi)內(nèi)銷銷售產(chǎn)品銷售額400w不含稅,內(nèi)銷產(chǎn)品成本300w,出口貨物離岸價600w,成本450w,假設(shè)上期留底稅額10w,增值稅稅率13%,退稅率10%,。本年5月取得發(fā)票進行認證。求當期免抵退說最高額度,當期退稅額及免抵稅額
5、甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為4000萬元,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,不含稅可抵扣購進金額為250萬元,購進貨物適用的增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為480萬元。[任務(wù)要求]請對上述業(yè)務(wù)進行稅務(wù)籌劃。
我公司2016年12月取得商品房增值稅專用發(fā)票,5%的稅率,已進行抵扣,持有期間企業(yè)自用,2020年出售給個人,開增值稅普票5%的稅率,請問開5%稅率對嗎?
大連永慶食品有限公司2019年5月份共發(fā)生如下7筆增值稅的涉稅業(yè)務(wù):①2日,取得批發(fā)不含稅收入25.6萬元,開具增值稅專用發(fā)票,適用13%稅率;②6日,取得批發(fā)不含稅收入5萬元,開具增值稅專用發(fā)票,適用9%稅率;③11日,取得零售含稅收入57948.72元,開具增值稅普通發(fā)票,適用13%稅率;④16日,取得7726.5元零售含稅收入(所銷商品同業(yè)務(wù)③),消費者未索取發(fā)票;⑤20日,購進--批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款18萬元,適用13%稅率,送貨運費由銷售方承擔:⑥27日,從農(nóng)民手中購進--批農(nóng)產(chǎn)品,開具的收購憑證注明收購價5萬元(用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物);支付購貨運費價稅合計0.218萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票:⑦29日,購進一批現(xiàn)加工食品,支付價稅合計2.034萬元,對方開具增值稅普通發(fā)票。上述符合規(guī)定的發(fā)票均認證相符,并且已經(jīng)申報抵扣。該企業(yè)無期初已認證相符術(shù)抵扣的增值稅專用發(fā)票,計算本月應(yīng)繳納的增值稅
2019年5月份,該企業(yè)取得批發(fā)收入25.6萬元,開具增值稅專用發(fā)票,適用13%稅率,增值稅額為3.328萬元,取批發(fā)收入為5萬元開具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%,取得零售收入6萬元,開具增值稅普通發(fā)票,適用13%稅率;另取得0.8萬元零售收入,消費者未索取發(fā)票同月,企業(yè)購進一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款18萬元,適用13%稅率,銷售方負責送貨運費;另從農(nóng)民手中購進一批農(nóng)產(chǎn)品,開具的收購憑證注明收購價5萬元,支付購貨運費價稅合計0.222萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。同月企業(yè)還購進一批現(xiàn)加工食品,支什價稅合計2.106萬元,對方開具增值稅普通發(fā)票.上述符合規(guī)定的發(fā)票均認證相符,并且已經(jīng)申報抵扣。該企業(yè)無期初已認證相符未抵扣的增值稅專用發(fā)票。工作任務(wù):1自已還原該企業(yè)各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時應(yīng)進行的賬務(wù)處理;2計算企業(yè)應(yīng)的增值稅額:
建安企業(yè)異地施工必須在異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預(yù)交企業(yè)所得稅按什么稅率預(yù)交?有分包工程增值稅按差額預(yù)交嗎?
老師,我想問一下我們是裝修公司,有個供應(yīng)商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對方開什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權(quán)變更稅務(wù)繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢
公司做房產(chǎn)中介的,從業(yè)主手上收購急售毛胚房60萬,不過戶,我們進行裝修,裝修好了賣65萬,針對裝修費和我們的增值稅收入該如何確認
老師麻煩問問贖證是什么意思沒聽過沒接觸過
老師 你好 我做股權(quán)變更 稅務(wù)完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務(wù)公司之前簽訂合同為350萬元,但是開票為450萬元,系統(tǒng)預(yù)警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒有進項,只有銷項,業(yè)務(wù)都是真實,費用沒有在公司產(chǎn)生,費用在其他公司做費用,這個問題怎樣與專管員解釋,老師指導(dǎo)一下
老師,如果兩家公司代理費4000不到,老板女人還希望分分鐘秒回,怎樣懟回去比較合適?
請問員工出差坐飛機,他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請問按5%稅率開始按照什么條例
增值稅暫行條例有規(guī)定
老師,我公司賣房子按5%稅率稅務(wù)局說不對,應(yīng)該按9%稅率,我看增值稅暫行沒有說明按5%的條文
你不是銷售給個人嗎?個人是5%啊,他是不是給你按照9%算的?