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甲公司擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè),增值稅一般納稅人,對自產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)營出口及國內(nèi)銷售,本年5月購入原材料,取得增值稅發(fā)票上價(jià)款500w,增值稅稅率13%,賬款銀行支付,5月內(nèi)內(nèi)銷銷售產(chǎn)品銷售額400w不含稅,內(nèi)銷產(chǎn)品成本300w,出口貨物離岸價(jià)600w,成本450w,假設(shè)上期留底稅額10w,增值稅稅率13%,退稅率10%,。本年5月取得發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。求當(dāng)期免抵退說最高額度,當(dāng)期退稅額及免抵稅額

2020-12-25 11:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-25 11:28

1.免抵退稅額=600*10%=60; 2.進(jìn)項(xiàng)留抵=10%2B500*13%-(600*(13%-10%))-400*13%=5萬 3.應(yīng)退稅稅額=5萬 4.當(dāng)期免抵稅額=60-5=55萬

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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