同學(xué)你好 這個可以的
老師,我是小規(guī)模內(nèi)賬,我公司代理銷售甲公司的A產(chǎn)品2000套,沒有進(jìn)貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬直接進(jìn)入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺費(fèi)600,快遞費(fèi)1000。 請問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時 借:銀行存款 A產(chǎn)品 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—A產(chǎn)品 100000 做成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 —A產(chǎn)品4萬 平臺費(fèi)600 快遞費(fèi)1000 貸:應(yīng)付賬款—甲公司41600 老師,我用應(yīng)付賬款可以嗎,我總覺得不對,如果不對,老師請幫我分析下正確的分錄
老師問下,物流業(yè),服務(wù)類,是這樣,我每月需要給我們物流公司開發(fā)票,開得是銷售發(fā)票,可是錢直接進(jìn)我們內(nèi)部系統(tǒng),不走現(xiàn)金也不走對公戶,我分錄怎么寫,借什么呀貸:主頁業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)…… 問題2是,公司也會給我票,這個發(fā)票是算做我成本費(fèi)用嗎
老師 我想問一下 我是運(yùn)輸公司 公司開的燃油費(fèi)發(fā)票 技術(shù)等級評定等費(fèi)用發(fā)票 我可以算入成本嗎? 我直接做的分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項稅 貸庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎?
老師我想問下:我公司去現(xiàn)場給客戶技術(shù)交流 ,每個人配備了一個禮品 總計:3052元 這樣的錢我可以直接借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)促進(jìn)費(fèi) 貸:銀行存款嗎,直接進(jìn)入費(fèi)用
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動送出時,借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個分錄,對嗎?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些