好,可以的,可以這么做。

老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
我公司是做電力工程設(shè)計等的公司,現(xiàn)收到我公司給客戶提供技術(shù)服務(wù)的專票,那我做的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 9433.96 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)566.04 貸:其他應(yīng)付款 10000.這樣做對嗎
老師 我想問一下 我是運輸公司 公司開的燃油費發(fā)票 技術(shù)等級評定等費用發(fā)票 我可以算入成本嗎? 我直接做的分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 借 應(yīng)交稅費 進項稅 貸庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎?
假設(shè)公司小規(guī)模是從事軟硬件銷售和服務(wù)的,銷售發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費,采購發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)。 請問進項技術(shù)服務(wù)費可以直接做到主營業(yè)務(wù)成本嗎?以下分錄對嗎 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
老師,我公司委托乙公司加工的產(chǎn)品總價值有1000元,在運輸途中破損了200元由運輸公司承擔(dān);我這樣做的分錄可以嗎?借:庫存現(xiàn)金200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 176.99 應(yīng)交稅費-銷項稅額 23 借:主營業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫存商品 200,這樣可以嗎?
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請問是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負2.91計算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進項票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請問這個成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?