您好,入賬的時(shí)候分開入,運(yùn)輸費(fèi)和材料款—石頭
老師:我上次問的問題可能不太準(zhǔn)確。8月發(fā)生業(yè)務(wù) 如下,8月按原價(jià)退貨給供應(yīng)商1000元、按75%折扣750元賣給供應(yīng)商(1000元7月已計(jì)提了庫存商品1000元,和應(yīng)付賬款1000元);8月供應(yīng)商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應(yīng)付貨款2250元。請問分錄:計(jì)提:借庫存商品3000,貸:應(yīng)付賬款3000 9月付款:借:應(yīng)付賬款3000 銷售費(fèi)用250 貸:銀行存款2250 主營業(yè)務(wù)成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
老師,我們是商混站,石頭款和運(yùn)費(fèi)分開付,既能準(zhǔn)確提現(xiàn)同供應(yīng)商的往來賬,又能準(zhǔn)確核算成本,我應(yīng)該怎么入賬?
老師,我司采用新收入會(huì)計(jì)準(zhǔn)則時(shí)點(diǎn)法確認(rèn)收入,當(dāng)未達(dá)到收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn),提前支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀,就借:預(yù)付賬款 貸:銀行 這樣對嗎,合同履約成本這個(gè)科目是不適用時(shí)點(diǎn)法嗎
采購一批商品,全部錄了采購入庫單,發(fā)些一些商品破損,這些商品入了采購?fù)素泦?,對方按全部商品開的發(fā)票過來,和供應(yīng)商那邊協(xié)商,發(fā)票不重開,金額也不退給我們,他補(bǔ)貨給我們,補(bǔ)同樣價(jià)值的商品給我們,但是來貨單的單價(jià)金額是0.01,現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理,業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么錄單,才能應(yīng)付賬款是正確的
你的理解基本正確,但是具體的會(huì)計(jì)分錄需要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容和交易性質(zhì)來確定。 付了首付款給車公司后怎么記賬? 如果首付款是你們公司提供服務(wù)后收取的,那么你的會(huì)計(jì)分錄是正確的。 但如果首付款是你們公司收到的預(yù)收款,那么應(yīng)該這樣記賬: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 這是因?yàn)轭A(yù)收款并不立即計(jì)入收入,只有在提供了相應(yīng)的服務(wù)或商品后,才能將其轉(zhuǎn)為收入。 所以,你能否提供更多的業(yè)務(wù)細(xì)節(jié),以便我能給出更準(zhǔn)確的建議?
老師,我公司有很多13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,但是賣出去是個(gè)人,消費(fèi)者不要票的,就沒有銷項(xiàng),如果開票的話說真的就不賺錢了,這個(gè)該怎么辦呢?
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請問下 老板以個(gè)人名義購買一個(gè)公司繼續(xù)經(jīng)營,個(gè)人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
能給寫下分錄嘛老師
借:成本—運(yùn)輸 借:成本—材料 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款