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Q

6月份的費(fèi)用票之前沒入賬,現(xiàn)在可以直接做個(gè)上月(11月份)里面嗎?

2021-12-14 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 21:06

你好,可以在11月份補(bǔ)做6月份漏做的費(fèi)用票。

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快賬用戶6044 追問 2021-12-14 21:08

摘要是 補(bǔ)記6月費(fèi)用票 分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 21:09

你好,如果是現(xiàn)金支付的費(fèi)用,是這樣的?

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快賬用戶6044 追問 2021-12-14 21:12

老師 請問銀行對賬單上顯示收到了一筆別的公司轉(zhuǎn)來的金額50000元,沒有發(fā)票 分錄是 借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 還是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

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齊紅老師 解答 2021-12-14 21:13

你好,收到了一筆別的公司轉(zhuǎn)來的金額50000元,分錄是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

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快賬用戶6044 追問 2021-12-14 21:13

假如說 分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這就是說明 沖之前款到票未到時(shí)做的帳目,對叭?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 21:14

你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這個(gè)只能是說明之前確認(rèn)了收入,現(xiàn)在收款了?

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快賬用戶6044 追問 2021-12-14 21:15

老師 最后一個(gè)問題 請問根據(jù)銀行對賬單做賬的時(shí)候,如果能夠快速知道某比公司轉(zhuǎn)來的金額,在之前的賬目中有沒有某比對應(yīng)的 應(yīng)收賬款呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 21:17

你好,如果是軟件做賬,錄入憑證的時(shí)候,輸入關(guān)鍵字查詢相應(yīng)科目,就知道有沒有某比對應(yīng)的 應(yīng)收賬款了

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快賬用戶6044 追問 2021-12-14 21:18

好的 謝謝你

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齊紅老師 解答 2021-12-14 21:20

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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快賬用戶6044 追問 2021-12-14 21:23

老師 請問做外賬的時(shí)候,費(fèi)用票走“庫存現(xiàn)金”跟走“其他應(yīng)付款-個(gè)人” 的區(qū)別是啥呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 21:24

你好 貸方庫存現(xiàn)金,說明是通過單位的現(xiàn)金支付了 貸方其他應(yīng)付款-個(gè)人,說明是個(gè)人墊付了相關(guān)費(fèi)用?

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快賬用戶6044 追問 2021-12-14 21:28

老師 您好!個(gè)稅申報(bào)之后是還可以作廢的嗎?就是改之前申報(bào)的金額

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快賬用戶6044 追問 2021-12-14 21:29

那么 改申報(bào)之后如果申報(bào)金額大于之前的申報(bào)金額,比如我之前申報(bào)的某個(gè)人的工資是5000,現(xiàn)在申報(bào)的是10000 那么會(huì)有個(gè)稅滯納金產(chǎn)生嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-14 21:31

你好,如果有錯(cuò)誤,可以做更正申報(bào) 如果產(chǎn)生了稅款,會(huì)有滯納金?

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快賬用戶6044 追問 2021-12-14 21:32

老師 感謝您! 老師,暫估成本有什么需要注意的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 21:34

你好,根據(jù)對方的送貨單情況,據(jù)實(shí)暫估,而不能隨意估計(jì)入賬的

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快賬用戶6044 追問 2021-12-14 21:36

如果只是為了單純的降低利潤,比如說收入有30萬,實(shí)際費(fèi)用有1萬,實(shí)際成本只有8萬,工資有1萬,為了降低利潤,那我暫估成本19萬,利潤只有1萬,后面月份有實(shí)際的成本進(jìn)來了,我再把這邊成本給紅沖了,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 21:38

你好,暫估成本19萬,這個(gè)是實(shí)際發(fā)生了,只是沒有取得發(fā)票嗎??

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你好,可以在11月份補(bǔ)做6月份漏做的費(fèi)用票。
2021-12-14
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-11-25
你好,這樣處理可以的。
2022-12-16
這個(gè)之前的可以算籌建期,12月這個(gè)做以前年度損益調(diào)整,不能稅前扣除
2020-09-27
你好 1.? 是的。? 6月做費(fèi)用或者成本 ;? 7月收到發(fā)票? ?;如果發(fā)票與你 6月做賬金額一致的;? 直接付 7月發(fā)票 在6月憑證后面即可? ?
2022-07-20
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