你好,可以在11月份補(bǔ)做6月份漏做的費(fèi)用票。
老師,我們公司今年6月份注冊成立的,沒注冊成立之前的辦公室的水電費(fèi)可以入賬嗎?上年12月份到今年6月份的水電費(fèi)還沒入賬,可以做到下個(gè)月里面去嗎
建筑企業(yè)11月份才發(fā)5~9月份的民工工資 之前也沒有計(jì)提,可以在11月份報(bào)個(gè)稅入職日期填到5月份 直接填這次發(fā)的金額可以嗎 謝謝
6月份的費(fèi)用票之前沒入賬,現(xiàn)在可以直接做個(gè)上月(11月份)里面嗎?
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金發(fā)票,之前賬上一直也沒有計(jì)提這筆費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么入賬?當(dāng)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
你好,請問之前月份已經(jīng)結(jié)賬,之前月份沒有計(jì)提也沒有對賬,現(xiàn)在直接做在這個(gè)月可以嗎
人力資源許可證怎么辦理
購買中國信托業(yè)保障基金38萬如何記賬?
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老師咨詢一下,零售批發(fā)公司的商品品類很多,可以后面不掛具體的商品名稱嗎
工資正常企業(yè)公戶發(fā)放,但是有幾個(gè)員工老板會(huì)微信給他們發(fā)一筆1000-2000的獎(jiǎng)金,這筆獎(jiǎng)金用個(gè)稅申報(bào)么
老師買的現(xiàn)金支票分錄入哪里
下列有關(guān)自用廠房轉(zhuǎn)為成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的表述中,正確的有( )。 A.在轉(zhuǎn)換日,按賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“投資性房地產(chǎn)”科目 B.在轉(zhuǎn)換日,投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊計(jì)入貸方 C.在轉(zhuǎn)換日,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入借方 D.在轉(zhuǎn)換日,一對一結(jié)轉(zhuǎn),不產(chǎn)生差額
24年12月計(jì)提的費(fèi)用,在25年匯算結(jié)束后依舊無法取得相應(yīng)發(fā)票,匯算時(shí)所得稅申報(bào)調(diào)增后,賬上需不需要把這個(gè)計(jì)提的紅沖掉?還是就這樣放著?麻煩老師解答下
為何題目債權(quán)投資的產(chǎn)品不用減稅金的
房產(chǎn)稅增加房屋價(jià)款跟土地使用權(quán)價(jià)款怎么操作申報(bào)
摘要是 補(bǔ)記6月費(fèi)用票 分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 這樣嗎?
你好,如果是現(xiàn)金支付的費(fèi)用,是這樣的?
老師 請問銀行對賬單上顯示收到了一筆別的公司轉(zhuǎn)來的金額50000元,沒有發(fā)票 分錄是 借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 還是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
你好,收到了一筆別的公司轉(zhuǎn)來的金額50000元,分錄是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
假如說 分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這就是說明 沖之前款到票未到時(shí)做的帳目,對叭?
你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這個(gè)只能是說明之前確認(rèn)了收入,現(xiàn)在收款了?
老師 最后一個(gè)問題 請問根據(jù)銀行對賬單做賬的時(shí)候,如果能夠快速知道某比公司轉(zhuǎn)來的金額,在之前的賬目中有沒有某比對應(yīng)的 應(yīng)收賬款呢?
你好,如果是軟件做賬,錄入憑證的時(shí)候,輸入關(guān)鍵字查詢相應(yīng)科目,就知道有沒有某比對應(yīng)的 應(yīng)收賬款了
好的 謝謝你
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
老師 請問做外賬的時(shí)候,費(fèi)用票走“庫存現(xiàn)金”跟走“其他應(yīng)付款-個(gè)人” 的區(qū)別是啥呢?
你好 貸方庫存現(xiàn)金,說明是通過單位的現(xiàn)金支付了 貸方其他應(yīng)付款-個(gè)人,說明是個(gè)人墊付了相關(guān)費(fèi)用?
老師 您好!個(gè)稅申報(bào)之后是還可以作廢的嗎?就是改之前申報(bào)的金額
那么 改申報(bào)之后如果申報(bào)金額大于之前的申報(bào)金額,比如我之前申報(bào)的某個(gè)人的工資是5000,現(xiàn)在申報(bào)的是10000 那么會(huì)有個(gè)稅滯納金產(chǎn)生嗎
你好,如果有錯(cuò)誤,可以做更正申報(bào) 如果產(chǎn)生了稅款,會(huì)有滯納金?
老師 感謝您! 老師,暫估成本有什么需要注意的嗎?
你好,根據(jù)對方的送貨單情況,據(jù)實(shí)暫估,而不能隨意估計(jì)入賬的
如果只是為了單純的降低利潤,比如說收入有30萬,實(shí)際費(fèi)用有1萬,實(shí)際成本只有8萬,工資有1萬,為了降低利潤,那我暫估成本19萬,利潤只有1萬,后面月份有實(shí)際的成本進(jìn)來了,我再把這邊成本給紅沖了,這樣可以嗎?
你好,暫估成本19萬,這個(gè)是實(shí)際發(fā)生了,只是沒有取得發(fā)票嗎??