你好,這樣處理可以的。
就是現(xiàn)在已經(jīng)10月份了,有幾個(gè)人前九個(gè)月的工資之前沒(méi)有做也沒(méi)有報(bào)稅,現(xiàn)在還可以把之前九個(gè)月的工資做上賬嗎?
6月份的費(fèi)用票之前沒(méi)入賬,現(xiàn)在可以直接做個(gè)上月(11月份)里面嗎?
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金發(fā)票,之前賬上一直也沒(méi)有計(jì)提這筆費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么入賬?當(dāng)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)之前月份已經(jīng)結(jié)賬,有沒(méi)有計(jì)提漏對(duì)賬的直接做在這個(gè)月可以嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)之前月份已經(jīng)結(jié)賬,之前月份沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有對(duì)賬,現(xiàn)在直接做在這個(gè)月可以嗎
老師 你好 預(yù)支的貨款可以借計(jì)應(yīng)付賬款嗎
老師,分公司沒(méi)有車(chē)輛但是老板出差回來(lái)開(kāi)回來(lái)這個(gè)分公司名頭的燃油費(fèi)發(fā)票,需要怎么入賬呢,別的分公司有車(chē)輛
老師,成立項(xiàng)目部購(gòu)買(mǎi)家具電家可以放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,5年攤銷(xiāo),攤銷(xiāo)計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎
老師你好,年中錄入期初數(shù)據(jù)錄入從1月份開(kāi)始的科目余額表和當(dāng)月開(kāi)始的科目余額表生成的財(cái)務(wù)報(bào)表的區(qū)別
老師你好,我們這有一戶(hù)沒(méi)有賬,怎么根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表錄入科目期初?
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬(wàn)和3萬(wàn),兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
老師,請(qǐng)問(wèn)單位有工會(huì)獨(dú)立賬戶(hù)的返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么提出來(lái)?
請(qǐng)教老師一個(gè)實(shí)務(wù)中的問(wèn)題,接受銀行委托,在其銀行開(kāi)設(shè)一般戶(hù)幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個(gè)月。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請(qǐng)教:財(cái)務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級(jí)科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個(gè)內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開(kāi)始,上個(gè)會(huì)計(jì)就做了3.4.5號(hào)三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢(qián)都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號(hào)業(yè)務(wù)開(kāi)始記,上個(gè)會(huì)計(jì)的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對(duì)余額,在記
那發(fā)生在當(dāng)月的費(fèi)用可以不計(jì)提,等收到發(fā)票的時(shí)候再入賬嗎
請(qǐng)說(shuō)一下具體什么業(yè)務(wù)?