這個(gè)之前的可以算籌建期,12月這個(gè)做以前年度損益調(diào)整,不能稅前扣除
老師,早上好!這個(gè)2018年12月31日前,指的是企業(yè)的注冊(cè)日期嗎?公司今年3月份成立,12月份取得雙軟證書,企業(yè)今年不獲利,明年是不是可以享受所得稅優(yōu)惠?
老師好,新接手一家公司,發(fā)現(xiàn)公司是去年9月份注冊(cè)的,稅務(wù)登記是今年6月份才登記的,之前已經(jīng)在營業(yè),有虧損,帳也做了,但是只有6月份開始報(bào)報(bào)表了,報(bào)的6月份當(dāng)月的,我接下來該怎么辦?之前的可以找稅務(wù)局補(bǔ)嗎?還有去年的的虧損能不能補(bǔ)
老師,我們公司今年6月份注冊(cè)成立的,沒注冊(cè)成立之前的辦公室的水電費(fèi)可以入賬嗎?上年12月份到今年6月份的水電費(fèi)還沒入賬,可以做到下個(gè)月里面去嗎
老師,請(qǐng)問,公司是12月份工商注冊(cè)成功的,那沒注冊(cè)之前的飛機(jī)票可以入賬嗎?計(jì)入什么科目里面,
老師,去年12月的費(fèi)用票沒有入賬,公司是小規(guī)模的,入到今年1月份可以嗎?
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
你這個(gè)1-6月可以補(bǔ)上這個(gè),發(fā)票是開你們公司吧,這個(gè)需要開公司名字
是的,公司的名字,12月份之前的做損益調(diào)整,1-6月做管理費(fèi)用水電費(fèi),對(duì)嗎老師? 以前年度損益調(diào)整怎么做分錄呢
是的,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
其他應(yīng)付款可以改為銀行存款嗎
不能直接對(duì)銀行,以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)科目是不能直接對(duì)銀行和庫存現(xiàn)金,最好是通過下往來
那往來怎么清除呢,是不是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
是的,是的,是的,是的