專項應(yīng)付款屬于負(fù)債類科目,如果說你的準(zhǔn)則里面沒有的話,你可以自己增加一個,或者是用其他應(yīng)付款。
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師好,我19年收到專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸,專項應(yīng)付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應(yīng)收款,專項應(yīng)付款一直在賬上掛著可以嗎?現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個賬呢
老師公司征遷款 借 銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 是嗎 那專項應(yīng)付款 是屬于什么科目 沒有找到 或者怎么添加
實際收到專項撥款時借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款—**項目撥款使用時借成本或者費用等科目貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款同時借:專項應(yīng)付款—**項目貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后借:專項應(yīng)付款—**項目貸:管理費用撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的借:專項應(yīng)付款—**項目貸:銀行存款為什么要沖減管理費用?
企業(yè)收到政府的專項資金,收到時借:銀行存款—專項資金戶,貸:專項應(yīng)付款,實際發(fā)生專項支出時支出購買原材料,是借:原材料,貸:銀行存款—專項資金戶?那專項應(yīng)付款這個科目不是一直有貸方余額么,這個科目怎么處理
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
那這個就可以了 以后還要做其他處理嗎 對于這筆征遷款 這筆款等于是直接給到公司
你后面附的時候減少這個科目就可以了,最后沒有余額的。
付?不用付呀 錢已經(jīng)到公司賬戶了 還是說要在轉(zhuǎn)做 營業(yè)外收入?
這個錢,收到之后要付出去啊,這個才是專項應(yīng)付款呀。
你的意思是收到你就不用支付嗎。
就是補貼給公司的 和法人的
那你就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就行了。