你好,個(gè)體戶的話主要就是涉及到增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅。
請問老師,個(gè)體工商戶季度銷售額超出30萬,增值稅按1%計(jì)算的話繳納3409.62元,城建稅附加稅需要繳納嗎?
請教老師,我們小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬是不需要繳納增值稅,減免的增值稅最后計(jì)入營業(yè)外收入分錄,那么增值稅沒有了,附加稅也就為0,我就想問下減免的附加稅要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,個(gè)體戶營業(yè)收入720000,需要繳納72萬÷1.01×0.01的增值稅,附加稅合計(jì)大約為增值稅×11%嗎?個(gè)稅是按照72萬×0.35?65500計(jì)算嗎,還需要繳納其他的稅款嗎
你好,老師 小規(guī)模公司2021年第四季度,無票收入467476.51,沒有開票, 不含稅收入:467476.51/1.01=462848.03 應(yīng)交增值稅:462848.03*0.01=4628.48 1.增值稅計(jì)算正確嗎 2.今年其他季度都沒有收入和開票,只有這個(gè)季度超過了45萬無票收入,需要繳納增值稅嗎?
學(xué)堂老師,企業(yè)借款給個(gè)人,有借款合同,收到的利息計(jì)入了營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅及根據(jù)借款合同繳納印花稅,還需要繳納增值稅附加稅嗎?謝謝老師了
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
上面計(jì)算是正確的嗎
附加稅大概是增值稅的12%。
個(gè)稅呢,是這樣計(jì)算的嗎
對,個(gè)稅一般來說是這么計(jì)算的,但是你最好和你們的稅務(wù)局確認(rèn)一下是怎么給你們核定的。
聽說現(xiàn)在有減半征收,這個(gè)也適用嗎
對個(gè)體戶現(xiàn)在有減半的優(yōu)惠政策。