你好,現(xiàn)在個體戶是享受減半優(yōu)惠政策。
老師好,我們是建筑行的個體戶,這個季開票超過45萬了,不能享受45萬增值稅免稅那個政策,我可以沖紅廢一張發(fā)票享受45萬的免稅政策嗎
老師,我們是個體戶,這個月要開60多萬的發(fā)票,請問企業(yè)所得稅可以享受什么政策?
老師 我們個體工商戶 2023年全年開票260萬 這個還享受個人所得稅減半征收的政策嗎?
是不是只要是小微企業(yè)就可以享受六稅兩費(fèi)減半政策,不管這個月開票多少?我們開了500多萬,附加稅也是可以享受減半的吧?
老師,請問現(xiàn)在300萬以下設(shè)備可以一次性折舊的政策具體要求是什么,我們不是高新技術(shù)企業(yè),可以享受這個政策嗎,享受了這個政策的話,我們賬務(wù)處理要怎么做,謝謝
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
你好,我年度利潤總額是負(fù)數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費(fèi)500,票來, 借:在建工程-勘察費(fèi)442.48 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn))57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點(diǎn)滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時調(diào)增了,這個有沒有問題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過,相當(dāng)于重復(fù)了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補(bǔ)開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
按50%減 按20%繳稅?
對我發(fā)給您這個文件可以看一下。
老師我記錯了 是小微企業(yè) 不是個體戶 也是這個文件?
你們是小微企業(yè)的話,也是可以享受這個政策的,你看上面不是寫著嗎。
老師不是減按50%嗎??怎么是12.5%
這個是應(yīng)納稅所得額,減按12.5%計算。
老師我是不是應(yīng)該這樣算 比如開了 60萬 ,60萬*25%*12.5%
如果60萬是利潤的話,直接乘以十百分之十二點(diǎn)五就行。