您好,把這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票,然后再開(kāi)正確的發(fā)票
老師請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,去年對(duì)方開(kāi)給我一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)的專票六千多。 當(dāng)時(shí)票沒(méi)給我,我就認(rèn)證做賬了,那是去年年底,結(jié)果到今年對(duì)方發(fā)票找不見(jiàn)了。 由于是業(yè)務(wù)員的失誤找不見(jiàn)了,他們財(cái)務(wù)也不給作廢,現(xiàn)在就很麻煩。 他說(shuō)等他有別的客戶不需要開(kāi)票的,她再給我重新開(kāi)一張發(fā)票。我想原來(lái)那張找不見(jiàn)的發(fā)票,我直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出行不行呢?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開(kāi)票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開(kāi)票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類(lèi)型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開(kāi)13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開(kāi)成了6%稅率問(wèn)題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師,我們老板從去年12月開(kāi)始另外注冊(cè)了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒(méi)申請(qǐng)到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時(shí)候給我們公司開(kāi)的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說(shuō)要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對(duì)方開(kāi)的就是專票才對(duì)吧?如果是普票的話對(duì)于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師們,我想問(wèn)一下,我們公司去年12月開(kāi)了一張專票,然后財(cái)務(wù)說(shuō)作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒(méi)有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒(méi)有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
老師您好,我想問(wèn)我們是個(gè)體工商戶,開(kāi)專票稅率本來(lái)是開(kāi)3%的,結(jié)果開(kāi)成了1%,然后后面需要作廢,由于我在專票改版前忘記作廢,結(jié)果就顯示已抄報(bào)不能作廢,這個(gè)應(yīng)該如何處理呢
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
問(wèn)題是專票數(shù)量不夠,如果沖紅的話就要一次性充10張,后面可能還會(huì)有要開(kāi)專票的情況,所以我現(xiàn)在不敢輕易沖紅,在這種缺票的情況下,我的發(fā)票稅率又開(kāi)錯(cuò)了怎么辦???謝謝老師,可不可以直接去稅務(wù)局向老師說(shuō)明情況啊
那你你們對(duì)方如果對(duì)方?jīng)]有異議就不用重新開(kāi)票
對(duì)方要開(kāi)3%的點(diǎn),然后我后面重新開(kāi)了3%的票,之前的1%的票沒(méi)來(lái)得及作廢,現(xiàn)在是只有沖紅了嗎?可以不可以去稅務(wù)局向老師說(shuō)明這個(gè)情況啊,因?yàn)槲覀兊膶F贝_實(shí)有限
說(shuō)明情況沒(méi)啥用,發(fā)票不夠了可以向稅務(wù)辦理臨時(shí)發(fā)票增量的
我這個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)了11張專票了,現(xiàn)在還剩4張專票,之前這個(gè)月在領(lǐng)了5份專票的情況下,版位臨時(shí)升了一次,這種情況下還能臨時(shí)增量嗎?能增多少呢?我們是個(gè)體工商戶,謝謝老師
你這種情況的話,再增票可能有些困難,得具體和專管員溝通一下看看
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了