同學(xué)你好 開廣告服務(wù)
老師,我們公司和當(dāng)?shù)氐囊患覉笊绾献?,每年給對方繳納物業(yè)費和管理費,負(fù)擔(dān)對方員工的工資,然后我們可以使用對方的代理權(quán),對方的收入(包括廣告,報紙,活動收入)全部匯到我們賬戶,現(xiàn)在對方和我們要發(fā)票,應(yīng)該開什么???
老師,我們公司和當(dāng)?shù)氐囊患覉笊绾献?,每年給對方繳納物業(yè)費和管理費,負(fù)擔(dān)對方員工的工資,然后我們可以使用對方的代理權(quán),對方的收入(包括廣告,報紙,活動收入)全部匯到我們賬戶,現(xiàn)在對方和我們要發(fā)票,應(yīng)該開什么?。?/p>
老師,我們公司和當(dāng)?shù)氐囊患覉笊绾献鳎磕杲o對方繳納物業(yè)費和管理費,負(fù)擔(dān)對方員工的工資,然后我們可以使用對方的代理權(quán),對方的收入(包括廣告,報紙,活動收入)全部匯到我們賬戶,現(xiàn)在對方和我們要發(fā)票,應(yīng)該開什么呢?
您好老師,我們家和一個人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務(wù)合同及勞動合同,每個月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對方的工資款能否讓對方開成勞務(wù)費的發(fā)票,他們收的服務(wù)費給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應(yīng)該由他們開專票給我們抵扣呢
老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年剛創(chuàng)建,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當(dāng)時我以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報個稅并入賬了,所以這筆款我沒有申報個稅和入賬,結(jié)果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下(其實已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?