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24.甲公司為增值稅一般納稅人,20×7年3月1日向乙公司銷售一批商品,價目表上標明的售價為5000萬元,由于是老客戶,甲公司給予10%的商業(yè)折扣,已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票。該批商品成本為2600萬元。為及早收回貨款,甲公司和乙公司約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,/30。根據(jù)以往經(jīng)驗,估計乙公司會在10天內(nèi)付款。乙公司在驗收時發(fā)現(xiàn)商品有瑕疵,但不影響使用,經(jīng)協(xié)商甲公司同意給予1%的銷售折讓,已經(jīng)開具紅字增值稅專用發(fā)票,乙公司在20×7年3月10日支付貨款。假定計算現(xiàn)金折扣時將增值稅包括在內(nèi)。要求:做甲公司相關(guān)的會計處理(答案中的金額單位用萬元表示)。

2021-12-13 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-13 15:52

?同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款5085 貸,主營業(yè)務(wù)收入4500 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項585 借,主營業(yè)務(wù)成本2600 貸,庫存商品2600 2; 借,主營業(yè)務(wù)收入45 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項5.85 貸,應(yīng)收賬款50.85 3; 借,銀行存款 借,財務(wù)費用100.683 貸,應(yīng)收賬款5034.15

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快賬用戶8c2u 追問 2021-12-13 15:57

老師有些數(shù)據(jù)的計算過程可以補充一下嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-13 16:07

1; 借,應(yīng)收賬款5085 貸,主營業(yè)務(wù)收入4500——5000*(1-10%) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項585 借,主營業(yè)務(wù)成本2600 貸,庫存商品2600 2; 借,主營業(yè)務(wù)收入45——4500*1% 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項5.85 貸,應(yīng)收賬款50.85 3; 借,銀行存款 借,財務(wù)費用100.683——(5085-50.85)*2% 貸,應(yīng)收賬款5034.15

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?同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款5085 貸,主營業(yè)務(wù)收入4500 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項585 借,主營業(yè)務(wù)成本2600 貸,庫存商品2600 2; 借,主營業(yè)務(wù)收入45 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項5.85 貸,應(yīng)收賬款50.85 3; 借,銀行存款 借,財務(wù)費用100.683 貸,應(yīng)收賬款5034.15
2021-12-13
同學(xué)你好, 1; 借,應(yīng)收賬款5085 貸,主營業(yè)務(wù)收入4500 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項585 借,主營業(yè)務(wù)成本2600 貸,庫存商品2600 2; 借,主營業(yè)務(wù)收入45 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項5.85 貸,應(yīng)收賬款50.85 3; 借,銀行存款 借,財務(wù)費用100.683 貸,應(yīng)收賬款5034.15
2021-12-13
1借應(yīng)收賬款5650 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅650
2021-12-08
同學(xué)你好 借,應(yīng)收賬款5650 貸,主營業(yè)務(wù)收入5000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項650 借,主營業(yè)務(wù)成本2600 貸,庫存商品2600 2; 借,銀行存款5650-5000*2% 借,財務(wù)費用5000*2% 貸,應(yīng)收賬款5650
2021-12-13
一、開具商業(yè)折扣發(fā)票時,分錄是: 單位:萬元,當時的增值稅稅率是16%。 借:應(yīng)收賬款——乙公司 5220 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4500 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 720 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本2600 貸:庫存商品 2600 你回復(fù)一下再處理
2021-12-08
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