借固定資產(chǎn)300 應(yīng)交稅費進項稅額39 貸銀行存款339 2002年底固定資產(chǎn)賬面價值是 300-17*290/60=217.83 發(fā)生減值217.83-150=67.83 借資產(chǎn)減值損失67.83 貸固定資產(chǎn)減值準備67.83 借銀行存款90.4 貸固定資產(chǎn)清理80 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅10.4 借固定資產(chǎn)清理1 貸銀行存款1

2001年7月15日,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)設(shè)備,價值300萬元,增值稅39萬元,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付所有款項,采用直線法計提折舊,預(yù)計凈殘值為10萬,使用年限5年。2002年12月31日,該設(shè)備發(fā)生減值,可收回金額為150萬元,預(yù)計凈殘值為4萬,使用年限改為2年。2003年12月31日將該設(shè)備出售,取得收入80萬元,增值稅10.4萬元,發(fā)生清理費用1萬元,所有款項均通過銀行辦理,不考慮增值稅以外的稅費。
2001年7月15日,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)設(shè)備,價值300萬元,增值稅39萬元,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付所有款項,采用直線法計提折舊,預(yù)計凈殘值為10萬,使用年限5年。2002年12月31日,該設(shè)備發(fā)生減值,可收回金額為150萬元,預(yù)計凈殘值為4萬,使用年限改為2年。2003年12月31日將該設(shè)備出售,取得收入80萬元,增值稅10.4萬元,發(fā)生清理費用1萬元,所有款項均通過銀行辦理,不考慮增值稅以外的稅費。
(1)2013年12月12日,購進一臺不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備并交付使用。增值稅專用發(fā)票上注明的價款為538萬元,增值稅稅額為82.68萬元,另發(fā)生保險費4萬元、裝卸費1萬元(均不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付該設(shè)備預(yù)計使用年限為10年、預(yù)計凈殘值為3萬元,采用直線法計提折舊。(1)2013年12月12日,購進一臺不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備并交付使用。增值稅專用發(fā)票上注明的價款為538萬元,增值稅稅額為82.68萬元,另發(fā)生保險費4.萬元、裝卸費1.萬元(均不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付該設(shè)備預(yù)計使用年限為10年、預(yù)計凈殘值為3.萬元,采用直線法計提折舊。
1.A公司2018年12月12日購進一臺不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明的設(shè)備價款為400萬元,增值稅額為52萬元,另發(fā)生運輸費10萬元,運費的增值稅額為0.9萬元,款項以銀行存款支付,沒有發(fā)生其他相關(guān)稅費。該設(shè)備于當日投入使用,預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為15萬,采用年限平均法計提折舊。2020年12月31 日該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生減值,預(yù)計可收回金額為315萬元。計提減值準備后,該固定資產(chǎn)原攤銷年限和預(yù)計凈殘值不變。 ■要求: ■計算該生產(chǎn)設(shè)備取得時的入賬價值。 ■計算該生產(chǎn)設(shè)備在2019年12月31日的賬面價值. ■計算該生產(chǎn)設(shè)備在2021年12月31日的賬面價值。
】甲公司于2x19年3月12日購人一臺不需要安裝的機器設(shè)備,以銀行存款支付價款1000萬元,增值稅稅額為130萬元。該機器設(shè)備采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為原值的4%。2x22年,該機器設(shè)備出現(xiàn)了減值跡象,經(jīng)測試2x22年12月31日該機器設(shè)備的可收回金額為510萬元,預(yù)計還可使用5年,預(yù)計凈殘值為10萬元。2x24年9月22日,甲公司將該機器設(shè)備出售,收取價款400萬元,增值稅稅額為64萬元,以銀行存款支付清理費用5萬元。
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計算依據(jù)老師說是會計利潤,會計利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費用80元,這種往來用一張憑證做會計分錄怎么合理表達
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費,這個發(fā)票第四個月才拿到手確認總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財務(wù)報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
董老師 在線嗎?有問題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時候是9%
請問中級財管富含了稅務(wù)師財務(wù)與管理的財務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習中級財管,稅務(wù)師財務(wù)與會計中的財務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么呢