同學(xué)你好 計(jì)入銷售費(fèi)用就行了 2.計(jì)入銷售費(fèi)用
老師,我們公司生產(chǎn)制造家具的,有酒店家具,也有小區(qū)商品房家具,銷售合同價(jià)款包括家具的送貨和安裝,那為這些家具的送貨和安裝費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?設(shè)計(jì)師是長期呆在項(xiàng)目上的,設(shè)計(jì)師發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目?謝謝老師解答
老師,請問公司高薪聘請了3名高管,然后提供了人才公寓,然后為公寓配置家具家電,這些歸入公司固定資產(chǎn)管理,那有部分計(jì)入了固定資產(chǎn),一些單價(jià)小的合計(jì)有3萬多,這個(gè)記到什么科目?我們是雇第三方公司負(fù)責(zé)采購和裝修,開的是勞務(wù)費(fèi)和家具一批總金額的發(fā)票
老師,請問公司高薪聘請了3名高管,然后提供了人才公寓,然后為公寓配置家具家電,公司規(guī)定購買的這些歸入公司固定資產(chǎn)管理,那有部分計(jì)入了固定資產(chǎn),一些單價(jià)小的合計(jì)有3萬多,這個(gè)記到什么科目?我們是雇第三方公司負(fù)責(zé)采購和裝修,開的是勞務(wù)費(fèi)和家具一批總金額的發(fā)票
某家具廠為增值稅一般納稅人,9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向林場購進(jìn)原木一批并驗(yàn)收入庫,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票收購金額為10萬元。(2)銷售家具一批,價(jià)款為80萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)零售家具,價(jià)稅合計(jì)為20萬元;應(yīng)居民要求送貨上門,另收取運(yùn)輸費(fèi)3000元。(4)將一社家具發(fā)往省外某家具經(jīng)銷公司代銷。該批家具的生產(chǎn)成本為60萬元、與代銷單位約定不含稅的代銷價(jià)格為80萬元。(5)公司辦公樓建設(shè)工程領(lǐng)用自產(chǎn)家具一套,生產(chǎn)成本為5000元,同類家具不含稅市場價(jià)為8000元。(6)因管理不善丟失一批以前購入的包裝物,賬面成本為5萬元。(7)購入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬元,另支付該設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)并取得了專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)為6000元,全部款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(8)省外家具經(jīng)銷公司發(fā)來代銷清單,銷售家具價(jià)款80萬元,家具廠向經(jīng)銷公司開具了增值稅專用發(fā)票。向經(jīng)銷商支付代銷手續(xù)費(fèi)5萬元,收到了經(jīng)銷商開具的普通發(fā)票。已知相關(guān)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票均經(jīng)過認(rèn)證,請計(jì)算家具廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。老師可以詳細(xì)說一下各個(gè)業(yè)務(wù)的思路嗎?
老師您好:公司購買包裝物,供貨廠家要根據(jù)需求定做,所以前期需要支付一個(gè)包裝物模具的錢36000元,這個(gè)模具是歸我們所有,如果換供貨廠家,還可以用,這個(gè)應(yīng)該怎么記賬呢老師,入哪個(gè)科目呀? 這個(gè)模具是生產(chǎn)包裝物時(shí)要用到的,包裝物是另外付的,意思就是,我們買包裝物得先買個(gè)模具,然后他們再用模具給生產(chǎn)出貨并銷售給我們,這個(gè)36000是計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎老師
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬