你好;? ? 當年內(nèi)去? 抵扣的;? 不建議跨年的; 因為有的地方稅務局不允許跨年 ;建議當年及時去申報留抵或者及時全額抵扣
增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費什么時候可以抵扣?
老師,增值稅及附加費申報表附列資料稅額抵減情況第一欄增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費這項是不是每年繳納稅盤服務費都可以填里面
已發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維修費,什么時間內(nèi)可以抵減?跨年的可不可以用
老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報明細表中,稅控技術服務費的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設備及技術維護費數(shù)據(jù)有什么關系嗎?
增值稅申報的時候,本期不需要交增值稅,增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費可以填寫嗎
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負債和應收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應收貨款2600確認無法收回已經(jīng)批準核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
我直接在申報表里面本期實際抵減稅額這欄填入可以嗎?
假如我期初余額有200,那我本期實際抵減稅額這里直接填我200可以嗎?
你好;? ?是嘚 。 本期實際抵減金額寫? ? 據(jù)實你要抵減的金額? ?
我賬上還有沒抵完的進項不影響吧
主表需要填嗎?
你好; 沒有抵扣完 不影響; 你留抵就行拉 ;留抵就行里到時 會留抵在主表去;? 以后抵減的
可是我填進去不行,提示,第23(應納稅額減增額)欄應小于19+21欄
你好 ;你是小規(guī)模還是一般納稅人?
一般納稅人
是不是因為我進項大于銷項導致沒有應納稅額,所以不能抵減
你好;? ? ? ?是嘚。 前提是你要產(chǎn)生了銷項稅才會 有抵扣的;? ?正常有稅的時候是填寫? 一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細表