你好 這個是 借 其他貨幣資金11.3 貸 主營業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1.3
銷售貨物一批,價款10萬,增值稅1.3萬,收到銀行匯票 。 這個會計分錄咋寫。
銷售商品一批不含稅,售價為400萬元,增值稅52萬元價稅銷售商品一批不含稅,售價為400萬元,增值稅52萬元,價稅合計為452萬元,商品已經(jīng)發(fā)出,收到貨款300元,存入銀行應(yīng)收賬款152元,會計分錄
銷售產(chǎn)品價款10萬,增值稅銷項稅額1.3萬,收到支票,該批產(chǎn)品成本7萬,怎么做分錄
企業(yè)銷售材料一批,價款十萬元增值稅銷項稅額1.3萬元,貨款及稅金采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11.3萬元的商業(yè)承兌匯票一張,會計分錄
企業(yè)銷售材料一批,價款10萬元,增值稅銷項稅額1.3萬元,貨款及稅金采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11.3萬元的商業(yè)承兌匯票一張,會計分錄
老師 一般納稅人外地經(jīng)營 上月預(yù)交稅款了,這月怎么不顯示 去除預(yù)交稅款呢
中級會計考試的計算分析題和綜合題寫“解:”還是寫“答:”。
老師您好,小規(guī)模公司年報要現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好。麻煩您幫忙看一下第二季度財務(wù)報表,勾機(jī)關(guān)系合理嗎?謝謝
涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
老師,請問在2025年1季度開具了免稅發(fā)票9000元,然后開具1%的發(fā)票320000元,然后申報的時候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申報,交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了,在2季正常開具1%的發(fā)票450000元,那么第二季度,我是應(yīng)該按哪個金額作為收入,申報增值稅呢?
一個工地有2個合伙人,施工過程中有收到貨車撞壞樹苗的賠償,這類賠償有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司賬戶上,這2筆賠償金該怎么處理
老師你好、請問內(nèi)、外的賬怎么合并一起體現(xiàn)呢
老師好,請教您一下關(guān)于社保的問題。。。想問 關(guān)于社保的,〔累計〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒交過社保,政策是63歲退休,那就來不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務(wù),才知道怎么做分錄