您好 借:應(yīng)收票據(jù) 11.3 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1.3
企業(yè)銷售材料一批價款1萬元,增值稅銷項稅額1700元。貨款及相關(guān)稅費采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11,700元的商業(yè)承諾會票一張應(yīng)編制的會計分錄中,可能涉及的應(yīng)記應(yīng)貸科目及相應(yīng)金額是A借記應(yīng)收票據(jù)科目11,700元B,借記應(yīng)交稅費科目1700元,C貸記主營業(yè)務(wù)收入科目1萬元,D貸記應(yīng)交稅費科目1700元。
企業(yè)銷售材料一批價款1萬元,增值稅銷項稅額1700元貨款及相關(guān)稅費采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11,700元的商業(yè)承諾匯票一張,因變質(zhì)的會計分錄中,可能涉及應(yīng)借應(yīng)貸科目的及相應(yīng)金額是。
企業(yè)銷售材料一批,價款十萬元增值稅銷項稅額1.3萬元,貨款及稅金采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11.3萬元的商業(yè)承兌匯票一張,會計分錄
企業(yè)銷售材料一批,價款10萬元,增值稅銷項稅額1.3萬元,貨款及稅金采用商業(yè)匯票結(jié)算,收到面額11.3萬元的商業(yè)承兌匯票一張,會計分錄
向丙企業(yè)銷售一批不需用的原材料,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,收到一張面值為56.5萬元、期限為2個月的商業(yè)承兌匯票。該批原材料的實際成本為40萬元。
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理