你好,正常在建完工是全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),如果還有那就沒結(jié)轉(zhuǎn)完!查一下是否忘記結(jié)轉(zhuǎn)或者新增的未結(jié)轉(zhuǎn)!
你好老師,還得請教一下,所有的付款都是預(yù)付款,然后發(fā)票來時做在建工程,裝修完畢以后再全部結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎
老師我們酒店這個月已經(jīng)裝修完畢開業(yè)了,但是還有好多裝修材料的發(fā)票沒有回來,之前裝修的費用我記入在建工程~裝修工程里了,但是還有好多裝修材料發(fā)票沒回來, 在建工程我沒法轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啊,我是等發(fā)票回來一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),還是先轉(zhuǎn)一部分剩余的回來發(fā)票在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啊
老師您好,某行政事業(yè)單位之前做一個工程付款的時候全部費用化了,沒有做在建工程,現(xiàn)在工程完結(jié)要錄固定資產(chǎn),怎么做賬呢?沖減費用嗎?可以指導(dǎo)一下嗎?謝謝
請問一下,養(yǎng)雞場的廠房建設(shè),我把收到發(fā)票的轉(zhuǎn)在建工程,沒有發(fā)票的預(yù)付款,或者應(yīng)付款,現(xiàn)在有部分雞進場了,但還沒完全建好,是不是等建好后才把在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
老師,你好,建筑行業(yè),之前沒完工時有些裝修啥的入了在建工程,是不是等完工后,之前全部入建工程的全部結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),那結(jié)轉(zhuǎn)后在建工程還有余額是怎么回事?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應(yīng)該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個可以報銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報數(shù)據(jù)有一項填錯,需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會不會引起風(fēng)險?
老師 裝修費發(fā)票5月份開的 攤銷從這個月開始還是下個月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因為我們有一些資質(zhì)需要,對方的車票餐費需要我們出,當(dāng)時合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團建的餐費入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險提示這個,怎么自查?
新增沒結(jié)轉(zhuǎn)是不是要等那個工程項目完工才能結(jié)轉(zhuǎn)?那開始計提折舊的原值是竣工驗收的數(shù)不一致應(yīng)該如何將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)能做平?
你好,轉(zhuǎn)入新增固定資產(chǎn)后,增加計提折舊,按理你未完工是不是確認(rèn)固定資產(chǎn)除非后期改造!你要檢查是否有做錯賬沒有!
在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我是將原值有多少然后從在建工程湊夠原值的數(shù)再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后發(fā)現(xiàn)在建工程還有余額。
你查一下每次結(jié)轉(zhuǎn)的金額是不是有漏轉(zhuǎn)和少轉(zhuǎn),進行再轉(zhuǎn)就可以!
是有發(fā)票回來,然后再入在建工程時然后又有余額了。在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)超了之前計提的原值,要怎么處理?資金印花稅什么時候交的?
那么你就按實際結(jié)轉(zhuǎn)。超出多計原值按照調(diào)減紅沖掉,保持一致!資金印花稅在發(fā)生時就交!