您好,把對方的數(shù)據(jù)紅字沖回,按正確的數(shù)據(jù)重新做賬
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務(wù)報表沒有申報過,2020年有業(yè)務(wù),但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務(wù)報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進(jìn)項與財務(wù)報表一致,購入借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個分錄吖。
老師您好,公司2019年9月成立,2020.4月稅務(wù)備案,領(lǐng)導(dǎo)找了個會計代賬,只做稅務(wù)申報,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司之前的會計2019年發(fā)生的所有收入支出都沒記賬,0申報,2020年的收入支出往來,只列了一部分,銀行等科目與實際都不符,像這種情況,老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù),與實際一致
老師您好,公司2019年9月成立,2020.4月稅務(wù)備案,領(lǐng)導(dǎo)找了個會計代賬,只做稅務(wù)申報有數(shù)據(jù),沒有賬本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司之前的會計2019年發(fā)生的所有收入支出都沒記賬,0申報,2020年的收入支出往來,只列了一部分,資產(chǎn)負(fù)債表與損益表上的數(shù)據(jù)與實際都不符,像這種情況,老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù),與實際一致
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構(gòu))報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務(wù)軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務(wù)風(fēng)險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護(hù)自己?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構(gòu))報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務(wù)軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務(wù)風(fēng)險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護(hù)自己?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,把2019年,2020年的都重新做賬嗎?做到今年來嗎?那往稅務(wù)報的增值稅申報表,財務(wù)報表,所得稅報表都不管,是嗎?
您好,看您企業(yè)要求,1不嚴(yán)格就是所有損益都在今年調(diào)整,2嚴(yán)格,用以前年度損益調(diào)整,修改以前納稅申報表
老師您好,2,用以前年度損益調(diào)整,這個怎么做,是需要2019年2020年每筆業(yè)務(wù)都調(diào)整嗎?修改以前的納稅申報表,這個需要去稅務(wù)修改嗎?
您好,最好全部調(diào)整,省得核對,是需要現(xiàn)場更正
老師您好,您的意思是我每一筆業(yè)務(wù),都做借或貸以前年度損益調(diào)整,貸對應(yīng)科目是嗎?現(xiàn)場更正是指去稅務(wù)局大廳改正嗎?
您好,是損益表科目在21年調(diào)整用以前年度損益調(diào)整,
您好,是的,您的理解非常正確
謝謝老師!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
老師,像其他應(yīng)收款,應(yīng)付款,預(yù)收賬款等往來科目漏記的,我直接補記上就行了是嗎?牽扯到收入費用的我就計入以前年度損益調(diào)整是嗎?那我還需要去稅務(wù)大廳更正嗎?
您好,資產(chǎn)負(fù)債表科目可以不用以前年度損益調(diào)整,但是利潤表科目用以前年度損益調(diào)整,需要稅務(wù)大廳辦理
好的,謝謝老師!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持