你好! 1.成本以收到發(fā)票為準(zhǔn)入賬,少了可以與對方核對;2.充值費(fèi)用入預(yù)付賬款,每月按實(shí)際沖減預(yù)付賬款;3.開出的發(fā)票入收入,收到的發(fā)票入成本費(fèi)用。
快遞公司,我們屬于一級加盟,下面有承包區(qū),都是先系統(tǒng)充值才可以開單,次月總部會(huì)給我們開具發(fā)票,但是總部只給我們一級加盟商開具發(fā)票,那么就造成承包區(qū)那一部分也開給我們一級加盟商了,這樣我們一級沒有支付款確收到了發(fā)票,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師我們公司是做百世快遞的,我們給百世總部開發(fā)票,他們給我們開發(fā)票,怎么做賬
1.老師我們百世快遞總部給我們開的發(fā)票是根據(jù)系統(tǒng)開的,比我們對公的錢少怎么辦呀,我成本可以抵扣的就少了呀2.我們往百世快遞總部充值了150萬,怎么入賬,3.我們公司給百世快遞總部開發(fā)票,百世總部給我們開服務(wù)費(fèi),怎么入賬?
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,有總部的系統(tǒng),每個(gè)月出表,然后我們是分公司給總部開發(fā)票,金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的,然后還有一些總部的扣款,總部會(huì)給我們開來發(fā)票,都是專票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,包括分錄,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師您好!請問老師我公司是圓通快遞分公司,2023年總公司給我公司開的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票還有300萬沒有抵扣完,也就是說總公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)稅額多,而我們銷項(xiàng)稅額少,那么我公司可以要求總公司把300萬進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票全部紅沖嗎?
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺(tái)收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
我們公司的廠房出租給另一個(gè)公司,租房合同的出租方跟廠房產(chǎn)權(quán)人不是一個(gè),收房租應(yīng)該用出租方的賬號(hào)收還是產(chǎn)權(quán)人的賬號(hào)收,如果要用產(chǎn)權(quán)人的賬戶收款,需要補(bǔ)什么協(xié)議
老師,房地產(chǎn)公司交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),稅務(wù)局的人說我們沒交契稅,這個(gè)還要交契稅嗎?
老師,物業(yè)公司飲用水檢測費(fèi)可以算入成本不1600元
沒有信用減值損失科目 用什么科目
老師年度匯算清繳調(diào)整完還是虧損,怎么做分錄?
平時(shí)公司賬上錢放進(jìn)活期理財(cái)?shù)氖找?,在年?bào)里這應(yīng)該填列在投資收益明細(xì)表的那個(gè)項(xiàng)目里?