你好,不會(huì)產(chǎn)生另外的稅的
老師,您好,我們是生產(chǎn)制造企業(yè),我們給供應(yīng)商付款是按不含稅的8個(gè)點(diǎn)付款,供應(yīng)商給我們開(kāi)票是按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)出來(lái)的,我們的產(chǎn)品銷售是收客戶10個(gè)點(diǎn)的稅,開(kāi)出去的票按13個(gè)點(diǎn)的稅開(kāi)出,這中間與銀行的差額怎么做賬
老師:您好!一般納稅人公司名下汽車發(fā)生事故理賠,由于有些地方不能修復(fù),保險(xiǎn)公司另外賠付的錢到公司的賬戶,請(qǐng)問(wèn)如果是我們要給保險(xiǎn)公司開(kāi)票的話,稅率是多少?
老師,您好,開(kāi)出去的發(fā)票,由于賬單有差異,客戶少付款了,做壞賬會(huì)產(chǎn)生另外的稅嗎
老師您好,我公司是運(yùn)輸企業(yè),因?yàn)檫\(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的損壞,我們是運(yùn)費(fèi)包括賠付全額開(kāi)給客戶發(fā)票,客戶回款不包括賠付,客戶關(guān)于賠付這塊的差額給我們開(kāi)票。這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該怎么入賬呢,包括客戶開(kāi)出來(lái)的專票進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證嗎?
出口貨物,根據(jù)報(bào)關(guān)單開(kāi)票700萬(wàn)元,但后來(lái)由于不去國(guó)外安裝調(diào)試,故客戶最后實(shí)際付款給我司600萬(wàn)元,也就是還有100萬(wàn)元不會(huì)再支付給我司了,目前賬面掛賬應(yīng)收賬款100萬(wàn)元,則這100萬(wàn)元應(yīng)該做壞賬損失并且企業(yè)所得稅納稅調(diào)增還是將之前開(kāi)具的普票開(kāi)100萬(wàn)普票紅字
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開(kāi)具的金額有差異,稅金怎么處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
車輛維修開(kāi)專票對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō)可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不是一個(gè)地址,對(duì)申請(qǐng)退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)傳票是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,我個(gè)人收購(gòu)了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫(xiě)
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,選項(xiàng)B為啥錯(cuò)誤?
那做壞賬的分錄怎么寫(xiě)呀
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收帳款
匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增嗎
你好,有依據(jù)證明不能收回的,不用調(diào)增的