如果說你這里是清包工的話,是可以享受簡易計稅,那么這種的話放到這個科目沒問題。
老師,別人掛靠我們,我們開了3%的建筑勞務(wù)簡易計稅發(fā)票,但是對方?jīng)]有給我們成本發(fā)票,麻煩問下我們這部分成本怎么來做呢?
老師我們是被掛靠方,把勞務(wù)和輔材分包了,掛靠方給我開的1%勞務(wù)費發(fā)票,我們經(jīng)理讓我按3%價稅分離記入應(yīng)交稅費-簡易計稅,這樣對嗎
老師,我們是被掛靠方,我們和分包方簽訂的清包工勞務(wù)合同,我們是簡易計稅,現(xiàn)在掛靠方給我開的勞務(wù)發(fā)票是這樣的,我可以差額計稅,我的分錄怎么做呢?
我們找建筑公司掛靠付管理費給被掛靠方,被掛靠方開具100萬發(fā)票給業(yè)主,掛靠方提供60萬13%稅率材料票,20萬3%稅率勞務(wù)票給被掛靠方抵扣,被掛靠方為了達(dá)到增值稅稅負(fù)3%,所以留了一部分沒有抵扣,這部分沒有抵扣的應(yīng)該補(bǔ)給掛靠方嗎?
老師,我們是被掛靠方,把勞務(wù)和一部分輔材分包給一個勞務(wù)公司了,一般計稅,他們給我開9%的工程款發(fā)票,但是,現(xiàn)在他們感覺給我們開9%的發(fā)票稅率太高,想從這個合同里面拿出一部分合同額作為專業(yè)分包,然后作為清包工和另一個勞務(wù)公司簽合同,開3%的發(fā)票給我們,這樣可以嗎
24年一月補(bǔ)記入了一張費用專票,借管理費用9500,進(jìn)項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
老師,是分包,之前給我開的是3%的發(fā)票,但是疫情期間全是1%的,我價稅分離做到簡易計稅科目可不可以按3%呢?
不行,那這種你就只能按照1%去處理的。