同學你好!你這個? 理解錯誤哦 是企業(yè)不雇傭殘疾人? 就要繳納殘保金? ?這個是法定義務? 而不是為了可以享受優(yōu)惠才交的 當然? ?企業(yè)雇傭了殘疾人? 可以少交或者免交殘保金的? ?并且? ?可以享受殘疾職工工資企業(yè)所得稅稅前加計100%扣除優(yōu)惠的
老師,您好,殘疾人就業(yè)保障金今年有什么優(yōu)惠政策嗎?
目前國家為了穩(wěn)就業(yè),出臺了很多優(yōu)惠政策,其中安置殘疾人員就業(yè)可以享受包括增值稅、企業(yè)所得稅、土地使用稅以及殘保金在內(nèi)的多項優(yōu)惠政策。納稅人在享受增值稅即征即退優(yōu)惠政策時,有哪些注意事項呢?
老師,企業(yè)交納殘疾人就業(yè)保障金后,能享受國家那些優(yōu)惠政策?
老師,殘疾人就業(yè)保障金有優(yōu)惠政策?
老師,今年的殘疾人保障金沒有30人以下可以不交的,不享受優(yōu)惠政策了?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
老師,我最需要聽的就是您指點的最后一句話,對我來說最關鍵了。
最后一句? ?是全國性政策的 還有其他雇傭殘疾人的優(yōu)惠? ?是各個地方? 自己制定的
老師,我要為您點贊。
謝謝,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝。