同學你好,是的,不能有余額;
請問老師,我公司為貿(mào)易公司,買賣原材料,但是原材料A的庫存一直處于完全不準的狀態(tài),9月的時候已經(jīng)將原材料A的庫存成本全部結(jié)轉(zhuǎn)完,賬面余額為0,10月沒有原材料A的進項發(fā)票進來、可是確銷售了原材料A,那么請問老師們、10月結(jié)轉(zhuǎn)原材料A的成本時我該怎么做呢?
公司注銷的時候原材料庫存商品是不是都要賣掉?賬面上不能有余額?
暫估原材料嗎?您的意思是我把賬面上所有的原材料明細都領(lǐng)完,差額做暫估處理是吧?這個應該是不會影響成本,只會影響原材料和庫存商品的余額吧?
老師,原材料和庫存商品這兩個科目是不是只是用于銷售時候?如果是公司購入的藥品用于自用的還可以計入原材料和庫存商品嗎?
老師!我們賬面的原材料庫存很多,我現(xiàn)在要把原材料消下去,我的成本是每個月都有做產(chǎn)品庫存,但是,下個月銷售的時候又把這些產(chǎn)品庫存消耗掉,然后本月在做新產(chǎn)品的庫存,到下個月的時候在把這些庫存消耗掉,一直這樣循環(huán)下去,那這樣子原材料我每個月都只能控制在一定的比例,領(lǐng)料高了這樣就虧損了?,F(xiàn)在如果要消原材料是不是我賬面做的這些產(chǎn)品庫存不要銷售,讓它他們在賬面留存這樣我原材料就能消掉,也不至于會虧損。
老師麻煩問一下,我單位賣醬油,開發(fā)票的時候,我的明細是*調(diào)味品*醬油,對方不讓我這樣開,讓我模糊開,我可以開成*調(diào)味品*調(diào)味品嗎,謝謝老師
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,有些專家是退休人員,幫代扣代繳個稅,是按勞務報酬報酬申報吧
老師,請把江蘇地區(qū)社保的兩個網(wǎng)址發(fā)我下哈
基金類公司,基本沒啥收入,招待費怎么操作呀?
收到外匯實物不出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,開票時匯率用哪天的?
5月份支付給國外供應商,7月份代扣代繳會有滯納金嗎?
老師 現(xiàn)在小規(guī)模公司開保潔服務發(fā)票,稅率是1%嗎?還是3%
樸老師,是的,我們是開建筑服務或者工程服務的發(fā)票給他們。但是我是說我們不是本身沒有那么多工人,都是有項目了,就找班組組織工人施工。我是想說到時給他們借款是需要他們開發(fā)票過來嗎?還有進去民工專戶的那部分民工工資,我們是按工資薪金申報嗎?
就是公司有很多餐費票這些沒有入賬的,可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年使用嗎
賬目上歸集了研發(fā)費用,稅務上不做加計扣除,匯算時需要做什么嗎