你好 這個(gè)是要作為差額的,這個(gè)只是影響你資產(chǎn)負(fù)債表的科目的
請問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時(shí)候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個(gè)是有材料的,就會(huì)有入庫單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個(gè)材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時(shí)候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時(shí)候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個(gè)不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時(shí)候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個(gè)出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會(huì)計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問下。收購發(fā)票開具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個(gè)會(huì)計(jì)做的都會(huì)少一些。因?yàn)榛钗r都會(huì)有損耗死亡嗎?
老師好,我們公司用的是u9,采購原材料,發(fā)票沒來的時(shí)候,是先做的應(yīng)付暫估,然后發(fā)票來了,把暫估紅沖掉,做一個(gè)發(fā)票正確的應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在有一個(gè)問題我搞不太明白,如果在發(fā)票還未來的時(shí)候,倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個(gè)領(lǐng)料了,那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎,那這樣的話成本也就會(huì)有問題了,請問這種情況都是怎么處理呢
老師您好,如果上月原材料有暫估數(shù)額,是不是下月只要紅沖就可以了,如果上月原材料已計(jì)入生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為庫存商品,下個(gè)月是不是只要把原材料的暫估更正就可以了,生產(chǎn)成本會(huì)會(huì)在本月發(fā)生改變是嗎?
老師問問外派駐地在蘇州的員工,來總公司的住宿計(jì)入什么科目,謝謝,就是過來匯報(bào)工作,
老師,我的進(jìn)項(xiàng)是1個(gè)點(diǎn),開出去13個(gè)點(diǎn)可以嗎
老師工資,社保(個(gè)人承擔(dān)和公司承擔(dān))和個(gè)稅申報(bào)工資不一致,工資表也是錯(cuò)誤的,老師怎么調(diào)賬呢?
老師,收到了一張發(fā)票,對方公司開的票,但是收款人是這個(gè)公司的法人,他沒有對公賬戶,這種能付款么?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
商戶認(rèn)證打款的幾分錢一般沖減費(fèi)用還是做營業(yè)外收入?為什么這個(gè)提問拍不了照片呢?
員工需要報(bào)銷的項(xiàng)目沒有發(fā)票,可以拿自己家買的家具票來公司抵沒有票的報(bào)銷嗎嗎?
老師,預(yù)付賬款2萬和應(yīng)付賬款2萬對應(yīng)的是同一個(gè)供應(yīng)商,金額相等,是不是可以抵消了?分錄怎么做?
老師 稅務(wù)系統(tǒng)里有審計(jì)報(bào)告嗎?
公司注銷二手筆記本凈資產(chǎn)還有1700,出售給個(gè)人,是不是按照2%繳納增值稅么
你好老師,我們這是個(gè)金銀首飾店,這次要開的內(nèi)容是足銀銀鎖,像這種的開票大類也寫珠寶首飾嗎還是金屬制品?另外這個(gè)需要交消費(fèi)稅嗎