你好,購進(jìn)的時候,就需要做相應(yīng)的賬務(wù)處理?
老師 我想問一下收到進(jìn)項票還未認(rèn)證抵扣 我需要做賬嗎 還是要認(rèn)證之后再做賬
老師好!問下購進(jìn)貨物時需要做賬務(wù)處理嗎?還是抵扣認(rèn)證進(jìn)項后再做分錄?
老師,當(dāng)月購進(jìn)貨物的進(jìn)項已經(jīng)做賬,只是有的沒有認(rèn)證抵扣,那么沒有認(rèn)證的還得再做賬嗎
勾選發(fā)票認(rèn)證抵扣是否需要做賬,購入貨物時是做進(jìn)項稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項?如購入原材料和勞務(wù)
老師,新年好,前期入賬時進(jìn)項稅額記入待認(rèn)證進(jìn)項稅額,現(xiàn)認(rèn)證時,當(dāng)做認(rèn)證不抵扣,這個分錄及賬務(wù)需要如何做?記入哪個科目處理?謝謝!
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
那進(jìn)項稅怎么做分錄?認(rèn)證時怎么做分錄?抵扣時怎么做分錄?
你好 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 這個就是購進(jìn)并抵扣的分錄?
如果購進(jìn)了沒有抵扣,下月抵扣,當(dāng)月怎么做分錄?
你好 當(dāng)月的分錄是 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 之后認(rèn)證的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
好的,那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)科目怎么使用?
你好,是輔導(dǎo)期納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票之后月份抵扣才使用這個明細(xì)科目核算?
明白了,還有個問題,就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出如果確認(rèn)系統(tǒng)選擇不抵扣勾選,分錄該怎么做?
你好,到底是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢,還是選擇不抵扣勾選呢??
選擇不勾選認(rèn)證
你好,選擇不勾選認(rèn)證,就按含稅金額計入相應(yīng)科目核算就是了?
比如購入商品款款未付,分錄是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款嗎?
你好,有取得專用發(fā)票嗎??
有專票的
你好,有專用發(fā)票,那還需要體現(xiàn)進(jìn)項稅額才是的?
有專票購入商品未付款怎么做分錄?
你好,有專票購入商品未付款,分錄是 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款
不抵扣勾選也是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)啊?
你好,是暫時不抵扣今后會抵扣,還是確定不抵扣了??