你好,具體是開具什么內(nèi)容的發(fā)票,是銷售貨物的發(fā)票嗎??

剛收到通知說明年取消印花稅核定征收,我是查賬征收的,有開專票沒有簽合同不交印花稅可以嗎
老師您好!我有兩個(gè)個(gè)體工商戶,一個(gè)是核定征收,一個(gè)是定期定額征收,核定征收我明白,定期定額征收我不懂,稅管員說沒有自行開專票,季度收入9萬以下不用報(bào)稅,個(gè)稅和增值稅都不用報(bào),可是一季度我開普票28萬呢,就不用報(bào)稅和交個(gè)稅了嗎?
你好,我們是國有獨(dú)資公司,實(shí)收資本要交印花稅對(duì)不對(duì),可是剛剛申報(bào)印花稅的界面,只有一個(gè)選項(xiàng),建設(shè)工程合同可以選擇,這個(gè)建設(shè)工程合同是稅務(wù)給我們核實(shí)的,選不了別的了,這個(gè)是不是說明我們不用交實(shí)收資本的印花稅的了
個(gè)體核定征收 開了專票 到了申報(bào)期稅務(wù)局簡易申報(bào)報(bào)表成功 沒有稅金 這個(gè)對(duì)嗎 是不是得作廢重新申報(bào)并交稅? 個(gè)體戶核定征收需要繳納印花稅嗎
印花稅沒有核定可以不核定每月按次申報(bào)嘛?現(xiàn)在來補(bǔ)以前的稅印花稅沒有合同票據(jù),只有轉(zhuǎn)賬和發(fā)票以什么為依據(jù)金額來交?買東西收到的發(fā)票也要交嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


銷售發(fā)票,開的是專票
你好,銷售貨物的發(fā)票,需要繳納購銷合同的印花稅?
那這個(gè)取消核定征收印花稅是好事還是壞事呢
你好,談不上好壞,中規(guī)中矩
就是自己按照自己的銷售發(fā)票繳印花稅嘛
你好,如果有購進(jìn),也需要繳納印花稅的?
我咨詢了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局老師,他們說只交銷項(xiàng)
你好,你可以去看一下印花稅的購銷合同征收范圍 說明你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局老師的說法是錯(cuò)誤的?