同學(xué)你好!印花稅,由于本身金額小,稅務(wù)可能不在意,但是如果你公司發(fā)生了印花稅應(yīng)稅項(xiàng)目,還是要交的
老師我們企業(yè)去年成立的,資金賬簿印花稅沒有交,我才發(fā)現(xiàn),我應(yīng)該怎么補(bǔ)交啊,直接國家稅務(wù)局官網(wǎng)報(bào)稅就可以了嗎
老師請(qǐng)問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個(gè)月申報(bào)呀?
去年9月成立以來,我們公司都沒有交印花稅,稅務(wù)局也沒有提示交。剛剛在電子稅務(wù)局查看水總核定,里面沒有印花稅。是我們可以不用交印花稅的意思嗎?如果要交,去年9月成立的,去年的印花稅怎么交?
但是新公司剛成立,很多東西我以前沒有遇到過,芬姐你知道電算化賬務(wù),印花稅里其他賬簿怎么計(jì)算金額嗎我們還沒設(shè)立賬簿,等到年底才統(tǒng)一打印, 平時(shí)可能就只有會(huì)計(jì)憑證,每月的明細(xì)賬沒有單獨(dú)打印過,這樣的話,印花稅怎么算呢,還需要交印花稅嗎
老師你好,,增值稅是工程服務(wù),,,就不用申報(bào)印花稅嗎?我這邊去年是代賬公司報(bào)稅的開普票164萬,,增值稅和所得稅都交的,,印花稅沒交過,,稅種認(rèn)定里也沒有,,,我剛接手,,這個(gè)季報(bào)要添上嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
哪些是需要交的?采買固資的要交嗎?貿(mào)易買進(jìn)再賣出要交嗎?去年2020年有沒交的咋辦呢現(xiàn)在都沒交過
正常簽訂過合同就需要交。
意思沒簽合同直接交易就不交印花稅?現(xiàn)在還能交2020年的印花稅嗎
沒簽合同一般不需要,現(xiàn)在不能交20年的了。
那現(xiàn)在21年1月的可以交嗎
可以補(bǔ)交的,咨詢一下稅局做更正申報(bào)
就沒報(bào)過印花稅,是可以更正嗎?
那就去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)就行了