同學(xué),您好,沒區(qū)別的,在自然人電子稅務(wù)局上申報(bào)個(gè)稅就行了。
#提問#給公司導(dǎo)購員的兼職工資和臨時(shí)搬運(yùn)工工資賬務(wù)上怎么處理?。啃枰獙Ψ桨l(fā)票嗎(都是學(xué)生和臨時(shí)工人)
老師,公司有兼職人員與公司簽訂勞務(wù)合同。給其發(fā)放的工資一直沒有申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在要一次累計(jì)申報(bào)嗎?
請問實(shí)習(xí)合同和勞務(wù)合同在報(bào)稅上有區(qū)別嗎,另外給實(shí)習(xí)生發(fā)工資和給兼職人員發(fā)工資都需要對方開發(fā)票給公司嗎
請問老師:公司為員工和房東簽租賃合同與公司員工和房東簽租賃合同有什么區(qū)別?對方是個(gè)體,不能開發(fā)票,都要計(jì)入職工的福利費(fèi)。申報(bào)個(gè)稅是嗎?
老師,如果公司和勞務(wù)派遣公司簽訂合同,每個(gè)月打給勞務(wù)派遣公司人員工資和服務(wù)費(fèi),那我這邊需要怎么做賬?人員人工做到職工薪酬里嗎?工資發(fā)票需要開成什么發(fā)票?服務(wù)費(fèi)是不是另開?老師,可以給我寫個(gè)分錄嗎?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計(jì)分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬多,老板說是補(bǔ)助修建基地,請問這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個(gè)0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時(shí)候營業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時(shí)做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機(jī)動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
個(gè)稅都是代扣代繳了的,現(xiàn)在想問的是需不需要他們?nèi)ザ悇?wù)局給公司開發(fā)票
如果沒報(bào)個(gè)稅,就要他們?nèi)ザ悇?wù)局開發(fā)票。
報(bào)了個(gè)稅就可以不要票了?
是的,報(bào)了個(gè)稅就不需要票了,都是一樣可以抵扣的。
不是小額零星才不需要發(fā)票嗎?
對稅務(wù)局的都需要正規(guī)的發(fā)票。