你好 ;開(kāi)的是什么發(fā)票內(nèi)容的
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒(méi)有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對(duì)方公司有銷售和采購(gòu),那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問(wèn)金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告需要申報(bào),問(wèn)必須要報(bào)送嗎
老師,對(duì)方給我們公司開(kāi)的發(fā)票是專票,本來(lái)已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國(guó)家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問(wèn)一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬(wàn),其中管理費(fèi)7萬(wàn)(有發(fā)票69500元,沒(méi)有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(wàn)(其中18萬(wàn)有發(fā)票,2萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬(wàn),其中交通費(fèi)2萬(wàn)(有發(fā)票1.9萬(wàn),0.1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這些沒(méi)有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝
材料費(fèi)吧
你好 ;? ? 個(gè)人的話增值稅按1%計(jì)算的。附加稅按增值稅的? 6% 。 印花稅按 萬(wàn)分之三; 你個(gè)稅? 是按稅務(wù)局的 比例來(lái)? 計(jì)算的。 這個(gè)比例要? 問(wèn)稅務(wù)局才行的??
這個(gè)是一年超過(guò)6萬(wàn),才上個(gè)人所得稅嗎
你好;這個(gè)是個(gè)人銷售了。 不是 的? ?
如果是勞務(wù)費(fèi)的話是怎么算呢
你好;? ?你這個(gè)不是勞務(wù)費(fèi) 呀。 你是個(gè)人銷售? ?
老師,我的意思是如果我開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的話是怎么算
你好;? ? 勞務(wù)報(bào)酬所得 1、每次收入不超過(guò)4000元的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(收入-800)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù) 2、每次收入4000元以上的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=收入*(1-20%)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù) ??
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是個(gè)人開(kāi)的,一年不是不超過(guò)6萬(wàn)不上個(gè)稅嗎?這個(gè)開(kāi)的3萬(wàn)怎么都要上個(gè)稅啊
你好;? ? 勞務(wù)費(fèi)的話就? 低于6萬(wàn)不用預(yù)繳的? ?
但是你看圖,就交了增值稅也交了個(gè)人所得稅,請(qǐng)解答一下是怎么算的呢?3萬(wàn)好像應(yīng)該只上增值稅吧?
你好 ;? ? 你這個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得稅? ? ; 已經(jīng)繳納了個(gè)稅了。? 跟你勞務(wù)費(fèi)是不一樣的?
好的,老師這個(gè)安裝費(fèi)用也是屬于“個(gè)人銷售是嗎?如果我今年用我的身份證去開(kāi)票,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)這個(gè)月開(kāi)30000元,是不是就只尚增值稅,不用上個(gè)稅啊?請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)費(fèi)稅率是多少呢
你好 ;? ?安裝費(fèi)一般是 勞務(wù)費(fèi)的; 不是個(gè)人銷售 ; 是嘚。? ?勞務(wù)費(fèi)是 205-40%b比例?
老師,怎么感覺(jué)越講越糊涂???我怎么都不明白了,您可以幫我綜合一下嗎?
你好;? ? 你要把勞務(wù)費(fèi) 和? ? 個(gè)人銷售業(yè)務(wù)區(qū)分來(lái)呀 ; 你上面 一會(huì)問(wèn) 個(gè)人銷售 一會(huì)問(wèn)? 勞務(wù)費(fèi) ;? ? 我 是針對(duì)你問(wèn)的在回復(fù);? 你? ? ?勞務(wù)費(fèi)是按 20%-40%比例繳納 ;? ?而個(gè)人銷售是 繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 這個(gè)比例是大概在 1.5%左右的;??
勞務(wù)費(fèi)是超過(guò)6萬(wàn)之外的部分按 20%-40%繳納嗎
首先? 勞務(wù)報(bào)酬所得 1、每次收入不超過(guò)4000元的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(收入-800)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù) 2、每次收入4000元以上的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=收入*(1-20%)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù) ? ? 稅率表是按 附件來(lái)算的。? ?不是你這樣想的? ???