這個可以通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整這個科目。
我們單位收到一張汽車保險普通發(fā)票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應交稅費-應交車船使用稅 300 借:應交稅費-應交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
老師,購買車輛保險的時候,代收了一筆車船稅(就是在發(fā)票備注欄備注了一下代收車船稅,發(fā)票開票金額就是保險金額),老師分錄是不是這樣做,借管理費—保險費 稅金及附加 貸銀行存款 應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款
老師,去年的車船稅已交,忘記做:借 營業(yè)稅金及附加,貸 應交車船稅這一憑證了,請問現(xiàn)在有哪些處理方法?
車船稅計提時: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——車船稅 繳納時: 借:應交稅費——車船稅 貸:銀行存款 由于前手會計在繳納時做了圖中的賬務處理,沒做計提處理,導致目前“應交稅費~車船稅”余額在借方一直掛著賬沒法平,我現(xiàn)在補提可以吧???
老師,請問我2021年的車船稅,我直接借:應交稅金--應交車船稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在查了下科目余額表,車船稅一直都有期末借方余額怎么辦?
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報的班是會計實操班,目前我在報稅時遇到問題了,我應該問哪位老師呀
老師你好,請問發(fā)票是超過6個月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務費支付給客戶銷售人員,沒有發(fā)票,這個有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
老師您好,平常零星采購挺多的拿不到發(fā)票,外面小店鋪不給開,怎么辦呢?
民辦非企業(yè),季度申報的財務報表和一般企業(yè)不一樣,那增值稅申報表,所得稅申報表,所得稅匯繳和一般企業(yè)的申報表一樣嗎?
老師,請問公司請了一個做飯的阿姨,買菜做飯,做員工中餐。 菜、米、油均無發(fā)票 請問一下,這些開支怎么帳務處理?
老師,社保醫(yī)保需要繳滿多少年
職工社保繳費年限都是多少,社保得交多少年
融資租賃分3年還,每個月還仲利租賃公司的租金怎入帳?
還有其他方法嗎?
其他就沒有別的太好的辦法了。
如果金額不大的話,你直接進入到本年賬里也可以。
能告訴我具體做法嗎?
借稅金及附加貸庫存現(xiàn)金。