你好 ; 你們是查賬的話? ? 沒有費(fèi)用發(fā)票 會(huì)導(dǎo)致你多繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅 ;? ?個(gè)稅 = 利潤 *稅率-扣除數(shù)的? ??
你好老師,我是個(gè)體工商戶,核定的應(yīng)納稅經(jīng)營額是8000,這個(gè)月要開140萬的發(fā)票,請(qǐng)問要繳多少稅?(只考慮本月的145萬,之前沒有超過核定),最好帶計(jì)算公式
我們是個(gè)體工商戶,這個(gè)月要開鋼材發(fā)票140萬,應(yīng)該交多少錢的稅?多少經(jīng)營所得?沒有費(fèi)用發(fā)票
老師,我們是個(gè)體工商戶1月份開發(fā)票7萬,2月份開發(fā)票11萬,3月份開發(fā)票8.5萬 個(gè)人經(jīng)營所得稅要繳納多少?要繳納印花稅嗎?
老師,我個(gè)體工商戶一年一共開了80多萬普通發(fā)票,是不是是不用交增值稅?我個(gè)人經(jīng)營所得稅要交多少
老師,個(gè)體戶從事鋼材銷售,第二季度開票沒有超過30萬,經(jīng)營所得按多少交稅? 有沒有規(guī)定說超過多少,才交經(jīng)營所得?(像小規(guī)模的增值稅一樣)
老師,請(qǐng)問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
140萬經(jīng)營所得是不是得交4.2萬增值稅,424500元個(gè)稅?
你好;? ? 140萬? 還得看你成本多少 ; 你如果沒有成本? 那么你就得?? 按照附件的稅率表來計(jì)算 ;? ?就很高了。? ?是嘚
個(gè)體季度45萬免稅額,開140萬票,得全額交增值稅,就得交4.2萬。140沒有成本抵扣,經(jīng)營所得就得交424500的稅?
?你好 ;? ? 是嘚。 超過了45萬 按140萬不含稅金額來計(jì)算增值稅的? 。? ?是嘚。? 個(gè)稅就太高了? ??
好的,謝謝
沒事的; 希望能幫到你? ?