沖銷暫估的話,是你發(fā)票真正入賬的時候才沖銷暫估呢
什么時候沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸應付賬款負數(shù)???
老師,請問公司前面有提前還未完工提前開票給客戶了,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款-暫估 12月的時候已經(jīng)完工了,請問我現(xiàn)在的分錄是直接紅沖借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù)嗎
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
建筑行業(yè),發(fā)票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應付賬款-暫估應付款 2.來發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸應付賬款-暫估應付款 負數(shù)
老師,請問匯算清繳調(diào)增暫估商品,也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是:借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù)),貸:應付賬款-暫估應付款(負數(shù));借:應付賬款-暫估應付款(負數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動合同補償金怎樣做會計分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來抵扣9個點的稅率嗎?
老師,怎么保存國稅登陸信息在網(wǎng)頁呀,公司主體太多了
老師,問下,個體戶不能扣工資,但還是可以扣費用6萬,三險一金,專項附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價為600萬元,預計使用壽命為5年,預計凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達到預定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對2×23年營業(yè)利潤的影響金額為()萬元。
老師,因為我們房屋拆除,土地唄征用,電子稅務(wù)局減少房產(chǎn)和土地稅核定操作步驟。
怎樣理解以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)?
老師,公司購買的新貨車是不是可以做退稅申請?
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在換了股東,裝修了下,買了37臺電視機,1465/臺,做什么分錄好,墻布做什么分錄
你說成本發(fā)票嗎?
對呀,成本發(fā)票來了才把暫估的沖銷呢。