同學(xué)你好 有原材料也得做原材料的
老師好,暫估入庫(kù)可以用于庫(kù)存商品嗎?還是只能用于原材料?
老師,請(qǐng)問(wèn)總賬里面不做原材料和庫(kù)存商品的明細(xì)可以嗎
老師憑證上面用列庫(kù)存商品或原材料明細(xì)吧嗎?還是只列庫(kù)存商品就可以?
庫(kù)存商品之前列了明細(xì)賬,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有一一對(duì)應(yīng)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)核算每個(gè)余額都統(tǒng)一,有原材料和成品?,F(xiàn)在想?yún)R總都轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品一級(jí)科目可以嗎?
老師,商貿(mào)企業(yè),庫(kù)存商品我可以只列示金額嗎?不在憑證里反應(yīng)數(shù)量
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢(qián),老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷(xiāo),人工成本是直接坐到我們賬里的,不開(kāi)發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問(wèn)就是在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫(xiě)在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書(shū)人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
我剛說(shuō)錯(cuò)了,我的意思是我進(jìn)來(lái)20項(xiàng)明細(xì),我需要庫(kù)存商品下面再建二級(jí)明細(xì)列示,還是把這些都記入庫(kù)存商品一級(jí)科目
同學(xué)你好 庫(kù)存商品要設(shè)置明細(xì)科目
那一張發(fā)票上面列示幾十項(xiàng)那憑證上面也要列示這么多項(xiàng)嗎?直接入庫(kù)存商品,附入庫(kù)單不可以嗎
同學(xué)你好 不行 有清單也可以的
那我憑證借庫(kù)存商品和稅金,貸銀行存款,我再憑證后面附入庫(kù)單這樣就可以了嘛?
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以的