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Q

庫存商品之前列了明細(xì)賬,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有一一對應(yīng)沒有統(tǒng)計核算每個余額都統(tǒng)一,有原材料和成品?,F(xiàn)在想?yún)R總都轉(zhuǎn)入庫存商品一級科目可以嗎?

2022-07-06 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-06 12:32

同學(xué)你好 這個可以的

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快賬用戶4607 追問 2022-07-06 12:37

怎么改呢?是直接在二級科目設(shè)置庫存商品-原材料;庫存商品-成品,其他明細(xì)科分別轉(zhuǎn)入對應(yīng)的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 12:42

對的、 這個直接對應(yīng)就可以

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快賬用戶4607 追問 2022-07-06 13:43

請教下這種庫存結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么弄好呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 13:49

直接結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了

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快賬用戶4607 追問 2022-07-06 13:58

原來存在負(fù)數(shù)的明細(xì)科目怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-07-06 14:03

同學(xué)你好 直接沖減就可以了

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同學(xué)你好 這個可以的
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同學(xué)你好 這個需要知道他倆的數(shù)量 還得知道B的單價
2021-09-08
同學(xué)你好。 借:庫存商品-甲 -乙 貸:庫存商品 把以前的分錄調(diào)整下 出售時正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了
2023-12-22
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-08-14
你好 自己內(nèi)部管理的話 直接按實際盤點(diǎn)得到數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)? 差額可以先掛賬到其他應(yīng)付款 或是企業(yè)認(rèn)可 直接調(diào)整未分配利潤? 但如果稅局那邊的話 最好還是核對下原因 是因為沒有發(fā)票 還是結(jié)轉(zhuǎn) 還是虛的 之后按不同情況調(diào)整
2023-02-08
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