你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就可以。
老師:如果我的收入在前面的時候不小心錄多了 現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢,例如在21年1月的時候多錄了100萬 現(xiàn)在21年10月份怎么調(diào)整
請問老師21年的12月印花稅提多了,在22年1月做賬時調(diào)整過來怎么做會計分錄?
老師您好,請問21年的費用沒有入賬,22年2月份才發(fā)現(xiàn)又是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,請問正確應(yīng)該怎么處理?如果我更正21年的賬務(wù),那可以在匯算清繳的時候調(diào)整企稅嗎?
你好目前做2021面的匯算清繳,然后我在今年22年2月份的時候發(fā)現(xiàn)20面有筆收入做錯了,就是全年收入多做了,那么我現(xiàn)在做21年的匯算清繳要怎么處理調(diào)整?20年的年報需要去修改嗎,謝謝
老師 我在2022年的時候調(diào)了很多以前年度的賬務(wù) 18 19 20 21都有 也用了以前年度損益調(diào)整這個科目 請問我在2022年匯算清繳的時候這些需要怎么去調(diào)整呢
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
那這樣子會減少我現(xiàn)在改變了這個月份的收入嗎?
你好,對的是的影響這個月的收入。