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Q

編制會計分錄 1.公司從供應商購進一批材料, 買價10 000 元,增值稅進項稅額為11300元,對方代墊運雜費2 000元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。 2.公司結算本月應付職工工資200 000元。其中:產品生產工人工資140 000元,車間管理人員工資10 000元,行政部門管理人員工資50 000元。 3.公司銷售產品-批,價值50 000元,增值稅銷項稅額6 500元,產品已發(fā)出,收到對方開出的商業(yè)匯票一張。

2021-12-09 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-09 09:12

你好 1,借:原材料?10 000 %2B2000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1300,??貸:銀行存款 2,借:生產成本 140000,制造費用 10000,管理費用50000,貸:應付職工薪酬 200000 3,借:應收票據?56 500,貸:主營業(yè)務收入50 000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6 500

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快賬用戶4804 追問 2021-12-09 09:15

1中的對方代墊算是短期借款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 09:15

你好,1中的對方代墊,借方計入材料成本核算,同時貸方通過銀行存款核算,而不是計入短期借款

頭像
快賬用戶4804 追問 2021-12-09 09:16

哦哦,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-09 09:16

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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你好 1,借:原材料?10 000 %2B2000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1300,??貸:銀行存款 2,借:生產成本 140000,制造費用 10000,管理費用50000,貸:應付職工薪酬 200000 3,借:應收票據?56 500,貸:主營業(yè)務收入50 000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6 500
2021-12-09
借,銀行存款? 500000 貸,實收資本? 500000 借,原材料? ?20000 應交稅費 增值稅? 2600 貸,銀行 存款? ?22600 借,管理費用? 1000 貸,庫存現金? 1000 借,制造費用? 5000 生產成本? 20000 管理費用? ?9000 貸,,銀行存款? ?34000 借,制造費用? 4000 管理費用? 1200 貸,,累計折舊? 5200 借,制造費用? 5000 管理費用? 7000 貸,應付職工薪酬? 12000 借,庫存商品? 200000 貸,生產成本? 200000
2022-06-18
1借銀行存款100000 貸短期借款100000
2020-12-18
同學你好 1、借:銀行存款300000 貸:實收資本300000 2、借:銀行存款150000 貸:長期借款150000 3、借:固定資產100000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13000 貸:銀行存款113000 4、借:生產成本-A產品1000 -B產品9000 制造費用5000 管理費用3000 貸:原材料1000%2B9000%2B5000%2B3000 5、借:生產成本50000 制造費用10000 管理費用40000 貸:應付職工薪酬100000 6、借:庫存商品-C60000 -D70000 貸:生產成本-C60000 -D70000 7、借:銀行存款21600 貸:主營業(yè)務收入20000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1600
2022-12-04
4借原材料10200 應交稅費進項稅額1300 貸銀行存款11500
2021-06-04
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