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老師,你好,公司領(lǐng)導(dǎo)讓把固定資產(chǎn)折舊費和裝修攤銷費,轉(zhuǎn)入資本公積,我問過一個老師,他讓我先計提,借方利潤分配。貸方,資本公積。提出來的時候做借方資本公積,貸,銀行存款。這種我做出來,虧損越做越大。我知道不合理,但是是內(nèi)賬,公司內(nèi)部看。

老師,你好,公司領(lǐng)導(dǎo)讓把固定資產(chǎn)折舊費和裝修攤銷費,轉(zhuǎn)入資本公積,我問過一個老師,他讓我先計提,借方利潤分配。貸方,資本公積。提出來的時候做借方資本公積,貸,銀行存款。這種我做出來,虧損越做越大。我知道不合理,但是是內(nèi)賬,公司內(nèi)部看。
2021-12-08 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-08 23:24

你好,折舊和裝修是轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,那么就進(jìn)入了利潤分配,然后利潤計提盈余公積!不是資本公積!

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快賬用戶7243 追問 2021-12-08 23:26

老師,你好,可以把我說的意思把分錄寫出來嘛?我今天已經(jīng)繞一天了,都昏了。

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齊紅老師 解答 2021-12-08 23:57

借:管理費用-折舊費 或管理費用裝修費 貸累計折舊或者累計攤銷 借:本年利潤 貸:管理費用-折舊費 或管理費用裝修費 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借 利潤分配未分配利潤 貸本年利潤

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齊紅老師 解答 2021-12-08 23:58

然后如果你的未分配利潤在貸方是利潤的情況下才計提盈余公積,如果虧損不計提 借 利潤分配-未分配利潤 貸 盈余公積

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快賬用戶7243 追問 2021-12-09 00:02

謝謝老師,公司意思是要把已經(jīng)折舊的費用提出來,轉(zhuǎn)到資本公積里面去,想分給股東的時候可以從轉(zhuǎn)到資本公積的折舊費攤銷費提出來用,從銀行轉(zhuǎn)出來用

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齊紅老師 解答 2021-12-09 00:21

你的費用結(jié)轉(zhuǎn)利潤!不能直接轉(zhuǎn)向公積金或者轉(zhuǎn)入公積金

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齊紅老師 解答 2021-12-09 00:22

按照老師方向處理才行!資本公積是投入超出資本公積部分才是資本公積金

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快賬用戶7243 追問 2021-12-09 13:09

公司老板就有這個要求,讓我把折舊費攤銷費提出來,這種方式可以怎么做呢?怎么做比較合理

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齊紅老師 解答 2021-12-09 13:31

不能按老板方式做事不合理的,你要填出來會影響利潤分配,也會影響盈余公積!不能做資本公積!只能按老師走盈余公積!

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快賬用戶7243 追問 2021-12-09 13:31

老師的意思就是有盈利才可以提出來,虧損是不能提得,對吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 21:12

是的同學(xué)!就是這意思

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你好,折舊和裝修是轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,那么就進(jìn)入了利潤分配,然后利潤計提盈余公積!不是資本公積!
2021-12-08
您好,都是錯誤的,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置損益
2021-08-29
你好,這個長期借款是銀行的嗎?
2019-12-27
公司取得的長期借款是按照公司的名義還是按照老板的名義!如果是公司名義,沒有辦法入老板的實收資本的!
2019-12-27
那你收到錢的時候只能借銀行貸實收資本
2019-12-27
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