你好,是原價做無形資產的減少金額
老師 無形資產攤銷的正確分錄是借 管理費用-無形資產攤銷 貸 累計攤銷是嗎 但做賬的時候貸方記了無形資產 這樣是不是就減少無形資產原值了?從而會影響資產總額?
轉讓無形資產,貸方無形資產的金額是購入或形成無形資產時的賬面余額,還是扣除攤銷折舊后的賬面價值?
老師,長期股權投資評估增值 公允價值和賬面價值不一致,類似固定資產和無形資產,調整的時候,是公允減賬面,還是賬面減公允
題見圖片,問題。債務人其他收益不是應該按所清償債務帳面價值與轉讓資產帳面價值的差額算的么,這道題答案是不是錯的?答案78是按轉讓資產公允價值算的。如果計提無形資產減值準備后,無形資產賬面余額90萬,答案應該是b。確認無形資產減值準備20,減少無形資產賬面余額包括轉銷的減值準備90,確認債務重組利得 其他收益78
無形資產對外捐贈時,按公允價值做賬還是原價做無形資產的減少金額
工資發(fā)放被退回重新轉可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉進來100多人,然后我這個月做工資,報個稅,現(xiàn)在情況是我申報個稅入職時間我應該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應該是4月做筆付款的帳,借:應付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應付賬款,現(xiàn)在結轉4月主營業(yè)務成本的時候發(fā)現(xiàn)有這里的供應商的成本因為4月有銷售,這樣咋弄?正常結轉成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設計費計入固定資產原值嗎
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護關系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮???
因員工離職,個人工資不夠繳納個人社保,收取現(xiàn)金繳納個人社保,要怎么入賬
好的謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦??