你好,給你寫(xiě)一下分錄就明白了 借:銀行存款 累計(jì)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn)(賬面余額)
老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)的正確分錄是借 管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸 累計(jì)攤銷(xiāo)是嗎 但做賬的時(shí)候貸方記了無(wú)形資產(chǎn) 這樣是不是就減少無(wú)形資產(chǎn)原值了?從而會(huì)影響資產(chǎn)總額?
轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn),貸方無(wú)形資產(chǎn)的金額是購(gòu)入或形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí)的賬面余額,還是扣除攤銷(xiāo)折舊后的賬面價(jià)值?
老師,這道題算對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值,固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)的折舊額或攤銷(xiāo)額的時(shí)候,例題里面為什么不減去已提折舊?
無(wú)形資產(chǎn)科目期末借方余額,反映企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的( )成本、攤余價(jià)值、賬面價(jià)值、可收回金額
下列各項(xiàng)中,應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出的是()。A處置無(wú)形資產(chǎn)取得的利得B轉(zhuǎn)銷(xiāo)已報(bào)廢無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值C出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收入D無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
您看這個(gè)就是攤銷(xiāo)后的價(jià)格
你好,我看不清楚,就是處置的時(shí)候,資產(chǎn)處置損益=售價(jià)-賬面價(jià)值(賬面余額-累計(jì)攤銷(xiāo))