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某公司為高新技術(shù)企業(yè),2017年度計(jì)提工資薪金1500萬元,截至2018年5月31日尚未支付的2017年度的工資薪金為500萬元。2017年度在管理費(fèi)用賬戶中列支職工福利費(fèi)300萬元,列支職工教育經(jīng)費(fèi)200萬元,撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬元。要求:分別計(jì)算某公司在2017年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),工資薪金、

2021-12-08 18:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-08 19:04

您好,納稅申報(bào)的工資薪金扣數(shù)是1000萬,工資薪金需要納稅調(diào)增500萬

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您好,納稅申報(bào)的工資薪金扣數(shù)是1000萬,工資薪金需要納稅調(diào)增500萬
2021-12-08
你好,調(diào)整如下,請(qǐng)參考
2021-12-06
你好;應(yīng)納稅所得額 =? ?300%2B5%2B12來計(jì)算的 這樣來計(jì)算的
2022-12-26
同學(xué)你好 這個(gè)福利費(fèi)調(diào)增的金額是75萬-500萬乘以14%=5萬 那這個(gè)是305萬
2022-12-30
您好 計(jì)算過程如下 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=500*2%=10準(zhǔn)予扣除10 福利費(fèi)限額=500*14%=70準(zhǔn)予扣除70 教育經(jīng)費(fèi)限額=500*8%=40 因?yàn)樯夏暧薪Y(jié)余8萬 本年教育經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)予扣除32萬 合計(jì)為32%2B70%2B10=112
2022-10-24
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