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某公司為高新技術(shù)企業(yè),2017年度計提工資薪金1500萬元,截至2018年5月31日尚未支付的2017年度的工資薪金為500萬元。2017年度在管理費用賬戶中列支職工福利費300萬元,列支職工教育經(jīng)費200萬元,撥繳的工會經(jīng)費50萬元。要求:分別計算某公司在2017年度企業(yè)所得稅納稅申報時,工資薪金、職工福利費職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費的賬載金額、稅收金額及納稅調(diào)整額是多少萬元?

2021-12-06 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-06 16:27

你好,調(diào)整如下,請參考

你好,調(diào)整如下,請參考
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快賬用戶ru8j 追問 2021-12-06 16:32

老師,請問在哪?沒有看到誒

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齊紅老師 解答 2021-12-06 16:40

你好,最后一欄調(diào)整的就是你要調(diào)的金額的

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你好,調(diào)整如下,請參考
2021-12-06
您好,納稅申報的工資薪金扣數(shù)是1000萬,工資薪金需要納稅調(diào)增500萬
2021-12-08
您好 計算過程如下 工費經(jīng)費限額=500*2%=10準(zhǔn)予扣除10 福利費限額=500*14%=70準(zhǔn)予扣除70 教育經(jīng)費限額=500*8%=40 因為上年有結(jié)余8萬 本年教育經(jīng)費準(zhǔn)予扣除32萬 合計為32%2B70%2B10=112
2022-10-24
你好;應(yīng)納稅所得額 =? ?300%2B5%2B12來計算的 這樣來計算的
2022-12-26
同學(xué)你好 這個福利費調(diào)增的金額是75萬-500萬乘以14%=5萬 那這個是305萬
2022-12-30
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