企業(yè)負(fù)擔(dān)了的不可以抵扣。
公司給員工報(bào)銷通訊費(fèi),但是電信公司只能開機(jī)主也就是員工的名字不能開公司的名字,這個(gè)可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證抵扣企業(yè)所得稅?
公司替員工付的個(gè)稅,能不能企業(yè)所得稅稅前扣除?
老師,員工工資不申報(bào)個(gè)稅,不能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)支付給員工的五險(xiǎn)一金能否在企業(yè)所得稅前扣除
請問老師,公司替員工承擔(dān)了員工承擔(dān)的部分企業(yè)所得稅不能扣除,那么,在給員工申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),員工的專項(xiàng)扣除可以扣除嗎?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個(gè)人經(jīng)營所得嗎?
那之前公司替他們交了,現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借方余額,如果要平掉,用營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候把這筆金額再調(diào)增?
你好,對的是的,是這么做的。