你是查賬征稅的就可以的,企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)繳納的,你的收入減去成本減去費(fèi)用,這個(gè)不就是。
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對(duì)方開(kāi)具的簡(jiǎn)易計(jì)稅工程服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票(由于是老項(xiàng)目,對(duì)方開(kāi)具了簡(jiǎn)易計(jì)稅專(zhuān)票),我公司這個(gè)建筑工程是由對(duì)方包工包料負(fù)責(zé)修建的,應(yīng)該不屬于簡(jiǎn)易項(xiàng)目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請(qǐng)老師指教!謝謝!
老師您好 我家是建筑企業(yè) 請(qǐng)問(wèn)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目 勞務(wù)分包可以抵減收入 單項(xiàng)地?zé)岱职婪职梢缘譁p收入嗎 發(fā)票開(kāi)的是建筑工程 也有備注工程名稱地址
老師您好 我公司簡(jiǎn)易征收老項(xiàng)目按3%交增值稅 分包開(kāi)發(fā)票可以抵減所得稅收入嗎 稅目是建筑服務(wù) 什么文件
老師,您好請(qǐng)問(wèn)建筑施工企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收到的勞務(wù)分包發(fā)票是普票,增值稅也是記到借方應(yīng)交稅費(fèi)~簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
你好老師,我們公司是一般納稅人建筑企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目符合簡(jiǎn)易征收,如果我們沒(méi)有分包,自己干,增值稅是直接按簡(jiǎn)易稅率全交還是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額交
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
分包不是可以抵減收入做為所得稅收入嗎
你好,企業(yè)所得稅收入等于收入減去成本,你做賬的時(shí)候,按照全部的收入來(lái)做賬。
總包100,分包80,你確認(rèn)收入按照100來(lái)做,別人給你開(kāi)的80可以做成本來(lái)抵扣你的企業(yè)所得稅。
不是按照20來(lái)做收入的。
老師我這個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收的
我知道你收入也不是差額之后的 按照100來(lái)做,收入申報(bào)增值稅的時(shí)候,你填寫(xiě)附表三,扣除了80 帳上做收入還是按照100來(lái)做。
貸-6001 貸-2221 貸1002 賬這么記對(duì)嗎
分包發(fā)票這么記賬
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
老師 這不是沖收入嗎 所得稅計(jì)算時(shí)不是按差額嗎
你好,他為什么要沖收入啊?你能解釋一下嗎?
什么原理需要沖收入?